您好,可以的可以計入管理費用
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險,而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔(dān),我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師,比如我們公司是建筑公司,然后用銀行存款支付了印刷費500元。在用友系統(tǒng)做賬可以借:管理費500 用或銷售費用呢?是為了宣傳的。貸:銀行存款 500
老師 我有個做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等,但是貸方怎么入賬呢,會不會和當(dāng)時做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付,
請問老師,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付報銷了這筆加油費 分錄: 1、轉(zhuǎn)字 借:管理費用—交通費500 貸:其他應(yīng)付款500 實際支付時: 2、付字 借:其他應(yīng)付款—500 貸:銀行存款500 12月1日做賬時候是不是要做這樣的兩筆分錄呢
您好,老師!同一個員工報銷多種業(yè)務(wù)的報銷款,比如:買辦公用品100元,買其他東西500元,報銷是直接是銀行存款付600,登銀行存款日記賬是借:銷售費用600還是借:銷售費用——辦公費100銷售費用——其他500呢?因為是總金額一起付的,而不是付了100再付500,銀行日記賬怎么登呢?
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
是需要做二筆分錄嗎?借:管理費用 500貸:其他應(yīng)付款 500 借,其他應(yīng)付款 500 貸:銀行存款 500
你們沒必要的直接,貸銀行存款就可以的