你好,你把數(shù)據(jù)刪掉,重新操作一遍。
請問老師,我申報出口免抵稅時顯示疑點美元離岸價高于出口離岸價這個合理區(qū)間,我是哪里填錯了嗎?我應(yīng)該怎么修改呢
老師您好,我司是外貿(mào)出口企業(yè),是出口香港的,出口方式是以FOB的,以人民幣為收匯的,但填匯率配置時美元應(yīng)該怎么填呢?如果按出口當(dāng)月的美元匯率填寫就會有一個美元的離岸價錢,但我們報關(guān)單是以人民幣收匯的,請問應(yīng)該怎么處理呢?
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
您好,請問出口合同38270包含了5500美元運費,我們報關(guān)是cIF價,報關(guān)單就根據(jù)設(shè)備金額32770寫的,運費填了5500,單一窗口顯示我們可以退稅金額27270,其實我們應(yīng)該退32770的,想問老師我們是報關(guān)錯了嗎,這種情況怎么處理
老師,年初國有資本為0,年末為3600萬,本年度國有資本保值增值率如何計算
報關(guān)金額可以低于進項發(fā)票的含稅價嗎?例如一件商品采購回來含稅10000,成本8849.56,稅額1150.44,報關(guān)金額9000,這樣合理嗎?
老師,代賬的賬真是亂,我要調(diào)他的賬還是怎么整
交城鎮(zhèn)土地使用稅的土地,在計算房產(chǎn)稅時,符合條件需并入房產(chǎn)原值計稅 。若從價計征房產(chǎn)稅,房產(chǎn)原值要包含地價(如取得土地使用權(quán)價款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計算方法。從租計征房產(chǎn)稅時一般不涉及。老師,這里的容積率如何計算 ,低于0.5的房產(chǎn)稅又如何交
公司外幣收到100美金,貨物沒報關(guān)通過快遞出去的,貨物價值20美金,運費80美金,那我開票出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷按多少金額開?
老師,我是大學(xué)超市,平時不涉及交稅,每學(xué)期期末清理庫存全部貨物退給供應(yīng)商,有個業(yè)務(wù)4月自采了一批貨物4月付款5月入庫到思迅系統(tǒng)的一個超市,5月又發(fā)起調(diào)撥從這個超市調(diào)撥到另外兩個超市分貨,4月有在調(diào)撥的超市里銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候有這個供應(yīng)商的成本,這樣怎么操作,把5月入庫單做賬在4月可以嗎,調(diào)撥單是做賬在4月還是5月,做在5月4月的這個調(diào)撥過去的超市結(jié)轉(zhuǎn)完成本庫存商品是負(fù)數(shù)可以嗎這樣
運輸公司財務(wù)會計制度會計核算方法是什么
產(chǎn)品和鑼架開在一張發(fā)票上,是不是要分開確認(rèn)收入和核算成本?一個是主營業(yè)務(wù)收入一個是其他業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本,其他業(yè)務(wù)收入鑼架需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,請問有沒有火車票丟失相關(guān)報銷制度?
老師好,我們準(zhǔn)備變更經(jīng)營地址,是不是房產(chǎn)證一定要有的