你好? 這個要找到現(xiàn)金的原因再處理? ?先問下老板再處理?
老師請教您一下,去年到現(xiàn)在庫存現(xiàn)金一直掛50多萬,實際上是沒有的,這塊怎么解決?有沒有關(guān)系
老師我想問一下,庫存現(xiàn)金賬上有100萬怎么辦呀,實際沒有那么多錢
老師請教一個問題,我們公司賬上預(yù)付賬款掛了200多萬,有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認(rèn)成本的,還有100多萬左右對不上,以前公司賬是代賬公司做的,一團糟,有什么解決辦法呢。轉(zhuǎn)到應(yīng)收可以嗎,或者轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,求解決辦法。
老師,我們金額賬上很多庫存現(xiàn)金,但是實際備用金沒有這么多的,這樣的賬能接嗎?
你好,老師,我們賬上掛著現(xiàn)金70萬,實際沒有這么多,應(yīng)該怎么做
老師您好,公積金交滿一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務(wù)拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個申報個稅的時候,我不想放在工資薪金里面,因為我們這需要繳納殘保金,,假如我申報全年一次性獎金的話,可以平時給他們付款的時候我不申報,年末我匯總一下金額,申報么
工商年報中從業(yè)人數(shù)填哪個?下面還有參保各險種的人數(shù),需要怎么填寫?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關(guān)人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點資產(chǎn)負(fù)債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
老師,稅務(wù)上算企業(yè)平均人數(shù),我有個疑問,如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計算平均人數(shù)是時,第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請問老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買的蔬菜肉類,怎樣取得進項發(fā)票
老師,公司跟廠家的合作關(guān)系是交押金給廠家,廠家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠家。請問我們公司機器損壞自己維修的這些配件怎么進行賬務(wù)處理?
車子賬上做報廢處理 需要什么證明嗎?
他們實際上是用現(xiàn)金發(fā)放工資了。漏洞很大
你好 把發(fā)工資的分錄補上?
那么是不是就要補申報個稅?
你好 對的 要補報個稅的的?