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老師請教一個問題,我們公司賬上預付賬款掛了200多萬,有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認成本的,還有100多萬左右對不上,以前公司賬是代賬公司做的,一團糟,有什么解決辦法呢。轉(zhuǎn)到應收可以嗎,或者轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,求解決辦法。

2021-03-09 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 20:39

同學您好,那您應付賬款里面有對應的單位嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 20:39

一般情況下是不能這么粗暴的調(diào)整的

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快賬用戶7646 追問 2021-03-09 20:44

老師應付還有30多萬,但是屬于當月未付下月要付的,這賬看的我很蒙,老師有什么辦法嗎?如果是您您會怎么做呢?求指教

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齊紅老師 解答 2021-03-09 20:44

你們這已經(jīng)做了幾年了

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快賬用戶7646 追問 2021-03-09 20:45

這公司至少6年以上了 我這剛來才2個多月

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齊紅老師 解答 2021-03-09 20:59

那或者您調(diào)整的話,慢慢調(diào),別一下子調(diào)100多萬的現(xiàn)金

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快賬用戶7646 追問 2021-03-09 21:01

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-09 21:09

OK,有問題歡迎前來咨詢

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同學您好,那您應付賬款里面有對應的單位嗎
2021-03-09
要么起訴對方,不然,計入營業(yè)外支出-壞賬損失,沒法稅前扣除的
2024-01-23
你好,匯算清交的時候他調(diào)增了100萬嗎?
2021-10-09
您好,最好的解決辦法,是直接調(diào)增差額后,讓余額對上,以后每期都核對清楚。
2020-07-07
?你好;? ? 這個車輛在你公司名下的話;? 就可以抵扣的 ;? ?到時是個人支付了這個車輛的錢是嗎? ?
2022-07-07
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