你好; 你這個(gè)應(yīng)付賬款多出來的錢是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的;? 描述下業(yè)務(wù)好判斷?
老師我想問一下就是我想把應(yīng)付賬款多出來的錢,入到銷售費(fèi)用里面,怎么做憑證,應(yīng)該應(yīng)付賬款在借方,然后我這個(gè)應(yīng)付才會(huì)減少吧,借應(yīng)付賬款在借方,貸銷售費(fèi)用在貸方嗎
老師,這個(gè)月剛從代賬公司手里拿回賬,他們給的應(yīng)付賬款期末余額是在借方,然后我錄入系統(tǒng)就變成了貸方負(fù)數(shù),我現(xiàn)在需要把應(yīng)付賬款都調(diào)整到預(yù)付賬款借方么?還是說就在應(yīng)付賬款里接著顯示貸方負(fù)數(shù)就行
我想問下 公司有比制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 也就是 借:制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸方做的應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到名下其中一個(gè)股東名下 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款某某某嗎
老師,我上月做了一個(gè)憑證,借,銷售費(fèi)用貸,銀行存款。但實(shí)際應(yīng)該是 借,銷售費(fèi)用。貸,應(yīng)付賬款。借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。這個(gè)月我要怎么調(diào)整呢?因?yàn)檫@個(gè)供應(yīng)商還有幾張發(fā)票,相當(dāng)于當(dāng)時(shí)就付了一筆款,因?yàn)榘l(fā)票當(dāng)時(shí)沒收到
老師請(qǐng)問下,我們上個(gè)月沒票的運(yùn)輸費(fèi)已入賬,但這個(gè)月運(yùn)輸公司已把發(fā)票開給我們公司,我做一筆借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 然后在做一筆借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字,這樣做可以不?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
領(lǐng)西服方面
然后我現(xiàn)在想把這個(gè)費(fèi)用移到銷售費(fèi)用中
你好 ;? ? 這個(gè)西服給誰買的 ? 怎么會(huì)多了應(yīng)付賬款 ?? ?
兩個(gè)公司之間的,然后現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]有這個(gè)票了,我這已經(jīng)入了,所以這個(gè)先要弄到銷售費(fèi)用中
把那個(gè)應(yīng)付賬款中那個(gè)數(shù)弄出來
你好 ; 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款? ?
我有點(diǎn)不明白,因?yàn)槲疫@個(gè)應(yīng)付賬款做賬是借方是付錢少,貸方是欠款多
要是貸應(yīng)付我這個(gè)數(shù)要入到借方吧
你好 ;? ?要么就把你之前分錄? ?發(fā)出來看看。 你支付款難道不是做借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?? ?
我們是相當(dāng)于內(nèi)部公司這樣做賬
你好 ;? ??領(lǐng)西服? 你這個(gè)領(lǐng)西服到底業(yè)務(wù)是找你們樣的;? 一個(gè)做支付 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;? 一個(gè)做借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款就平衡了。? 你 是在糾結(jié)什么 ???
這個(gè)1650入到借方我這個(gè)余額才會(huì)少,入貸方我余額增加,現(xiàn)在是我之前1650這個(gè)數(shù)已經(jīng)入到里面了,我想把這個(gè)1650
你好; 關(guān)鍵是你應(yīng)付賬款借方余額 是怎么來的 ;? ?你轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用去 也得是原來你支付的款是為了銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的 你才能去轉(zhuǎn)呀??
銷售費(fèi)用是不是要在借方
能不能就是借銷售費(fèi)用,數(shù)在貸方,貸應(yīng)付賬款數(shù)在借方呢
費(fèi)用都是? ?在借方去處理的? ?;? 怎么可能 ; 你上面應(yīng)付賬款是借方有余額 是正數(shù) ; 你 要做也是做 :借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。? 你這樣做分錄才對(duì)的?
那我再看看吧
好的; 那你在去看看 ;