你好! 有些是為了符合稅負(fù)率的要求,所以暫緩抵扣。

老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?那未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進(jìn)去??
什么樣的情況下專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是要在發(fā)票認(rèn)證勾選系統(tǒng)做不抵扣操作的,照道理不是進(jìn)項(xiàng)稅額越多越好嗎
老師我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是91698.11 不交稅的情況下 我是不是要準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額超過91698.11 轉(zhuǎn)票 然后在稅務(wù)系統(tǒng)勾選低扣我超過91698.11的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票 對(duì)吧
收到專用發(fā)票 發(fā)票稅額不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作需要在發(fā)票認(rèn)證管理平臺(tái)上操作嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


意思是勾選不抵扣的發(fā)票還能撤銷繼續(xù)抵扣是嗎,那這個(gè)勾選不抵扣后有多長(zhǎng)的時(shí)間能撤銷讓其繼續(xù)抵扣
確認(rèn)不抵扣就相當(dāng)于是放棄這張票的抵扣了。 正常的話想留下月抵扣就不要有任何操作,下個(gè)月在進(jìn)行確認(rèn)抵扣。