您好 是的 這樣理解正確的
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應(yīng)的進項稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師我這個月銷項稅額是91698.11 不交稅的情況下 我是不是要準備進項稅額超過91698.11 轉(zhuǎn)票 然后在稅務(wù)系統(tǒng)勾選低扣我超過91698.11的進項專用發(fā)票 對吧
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師,我們是銷售行業(yè),本月采購金額比較大,然后3月拿到發(fā)票已經(jīng)入庫做庫存商品,進項稅了,可是我看系統(tǒng)進項稅大于銷項稅太多了,金蝶系統(tǒng)的增值稅轉(zhuǎn)出等于銷項減去進項,這樣不是都是負數(shù)了?就不用交增值稅這個月了?我按照系統(tǒng)這些已經(jīng)入賬的進項發(fā)票勾選,那3月都不用交增值稅了?
老師,這個能不能看電子版的啊
個人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時候納稅?
老師,有一批模具,共110萬,單價1000元--1.7萬不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點,對吧?題目說算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對吧,如果只是問現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認一下
老師。一般納稅人,快遞文件開具專票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒有污染物監(jiān)測設(shè)備,可否使用5月監(jiān)測數(shù)據(jù),如果不可以如何計算環(huán)保稅
個人出租房租給公司,公司需要發(fā)票,然后個人需要去稅局代開發(fā)票,需要繳納哪些稅?納稅的話,是個人去稅局代開發(fā)票的時候繳納的嗎?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務(wù)局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務(wù)費發(fā)票么? 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢