你好不需要的,借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)交稅費,出口退稅收到了錢,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
老師外貿(mào)賬收到的退稅款和實際的購入商品的出口退稅款要互相沖銷嗎?
請問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對應(yīng)購進做如下分錄,是否正確? 購進時:借:庫存商品-A 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?
外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 計提退稅款時: 借:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費-出口退稅 收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 這樣的話應(yīng)交稅費的進項稅和出口退稅里都有余額,需要如何平
請問老師,外貿(mào)企業(yè)收到的出口退稅款,怎么做賬。
老師,外貿(mào)的出口企業(yè),1.在收到退稅款時分錄:借:銀行存款 貸其他營收款-出口退稅款 2.申報退稅的時候做:其他應(yīng)收款:出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3.拿到進項發(fā)票時做 借:庫存商品 借:應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸應(yīng)付賬款 是這樣的嗎
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣???看之前會計做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個類似情況怎么識別
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
借:其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費這筆分錄是和收到的退稅款去對沖嗎?
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,新年快樂。
老師實際收到的出口退稅金額和購入商品發(fā)生的出口退稅有出入差0.04這個金額怎么處理
差額可以放到營業(yè)外收支。
差額要是在借方發(fā)在營業(yè)外收入,差額在貸方就發(fā)在營業(yè)外支出是這個意思嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
那摘要怎么寫呢?
好,調(diào)整出口退稅就可以的。
那營業(yè)外收入和支出明細科目怎么添加呢?
二級科目都是寫其他。