您好,可以按照簡易計稅,您先看看你符合這個下列標準嗎,納稅人選擇適用簡易計稅方法,應符合下列條件之一: 1.從事危險廢物收集的納稅人,應符合國家危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法的要求,取得危險廢物經(jīng)營許可證。 2.從事報廢機動車回收的納稅人,應符合國家商務主管部門出臺的報廢機動車回收管理辦法要求,取得報廢機動車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認定證書。 3.除危險廢物、報廢機動車外,其他再生資源回收納稅人應符合國家商務主管部門出臺的再生資源回收管理辦法要求,進行市場主體登記,并在商務部門完成再生資源回收經(jīng)營者備案。
老師,我想問一下,資源綜合利用,這個增值稅按簡易征收,怎么來確定數(shù)量呢?如果我們是回收混凝土的,從工地上收回來后,通過加工再利用,這個回收的量怎么確定,稅務局有什么文件的嗎?企業(yè)所得稅會有什么優(yōu)惠嗎?
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應交企業(yè)所得稅的時候,應付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進行納稅調(diào)整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費用,遞延所得稅費用不是遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個是怎么計算出來的呀
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財務負責人有風險嗎,這個財務負責人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計上的年利潤是負數(shù)的,這個我們公司有風險,是做匯算清繳的那個會計有什么風險,這種公司能呆嗎
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財務負責人有風險嗎,這個財務負責人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計上的年利潤是負數(shù)的,這個我們公司有風險,是做匯算清繳的那個會計有什么風險,這種公司能呆嗎?
會計新手,請老師看下對不對? 小型微利企業(yè)需同時具備三個條件: 1、年度應納稅所得額不超過300萬 每個季度利潤總額*25%=季度應納稅所得額 年度應納稅所得額=4個季度的應納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 這個數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達對嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟活動都結(jié)束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計一下?(服裝零售業(yè))因為如果是小微企業(yè)平時賬務處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計算應納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費附加,地方教育費附加減半征收。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們做再生瀝青混凝土的,就是不知道這個數(shù)量稅務局怎么確定,還有就是所得稅有什么優(yōu)惠
以廢舊瀝青混凝土為原料生產(chǎn)的再生瀝青混凝土 可以享受即征即退增值稅的政策,所得稅這塊沒有? 您可以具體咨詢一下當?shù)囟悇站郑驗檫@個需要備案