您好,您紅字沖回暫估分錄,按正確金額重新入賬即可

老師,我去年的小規(guī)模公司開(kāi)具的一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)的成本是估價(jià)入庫(kù)的,今年3月份取得了估價(jià)的成本發(fā)票,今年的7月份客戶又退回了我開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票,我需要沖銷(xiāo)去年的估價(jià)入庫(kù)的分錄?
老師,我去年估價(jià)入庫(kù)的成本估價(jià)少了,今年1月份正規(guī)發(fā)票回來(lái)了,我少估價(jià)的那部分怎么起分錄呢,申報(bào)年報(bào)時(shí)可以扣除嗎?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣(mài)了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了。然后分錄也是按暫估的寫(xiě)。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本哪里需要改嗎?需要沖銷(xiāo)比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我公司是小規(guī)模的,去年年底暫估成本入庫(kù)1萬(wàn),今年成本發(fā)票回來(lái)了8000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做年被?因?yàn)槎囝A(yù)估成本了2000,所以去年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)少了2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳,這個(gè)對(duì)預(yù)估2000,應(yīng)該怎么做?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師好,月計(jì)薪天數(shù)怎么算?
電商會(huì)計(jì),學(xué)堂里有嗎
老師:繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分和公司部分應(yīng)該怎么做分錄啊?請(qǐng)老師指教。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下勞務(wù)的票是幾個(gè)點(diǎn)的啊
你好,請(qǐng)問(wèn)一下。A公司開(kāi)配件發(fā)票給B公司,B公司經(jīng)過(guò)生產(chǎn)加工流程,加工成成品,再把成品發(fā)票開(kāi)給A公司,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?成立嗎?
一批貨架,假如單價(jià)低,但總金額大,這樣是入低值易耗品還是固定資產(chǎn)?
實(shí)操軟件有教程指導(dǎo)的嘛
老師,甲公司從乙食品廠購(gòu)買(mǎi)掛面,入庫(kù)單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開(kāi)的,入庫(kù)單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎
公司購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),對(duì)方業(yè)務(wù)員返給老板的錢(qián)必須轉(zhuǎn)到公司賬戶嗎?
老師你好:股東分紅可以當(dāng)月分紅繳納個(gè)稅嗎


申報(bào)年報(bào)時(shí)需要時(shí)需要扣除嗎?
您好,若您這部分購(gòu)入已出售,是結(jié)轉(zhuǎn)成本,否則不結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以扣除
去年就賣(mài)出去了,要不然能估價(jià)入庫(kù)嗎?
您好,那您不僅僅調(diào)整入庫(kù)金額,還得調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額