新年好,管家婆軟件財(cái)貿(mào)系列里面,都是可以反結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,請問一下:我用的是金蝶2000會(huì)計(jì)軟件,我反結(jié)賬3月份的憑證,誤刪了固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在計(jì)提折舊,它提示我沒有折舊可提,但是我期末結(jié)轉(zhuǎn)是時(shí),又提示我還有固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提,這是怎么回事?
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
老師我用的快帳軟件,固定資產(chǎn)模塊啟用了。如果我不增加固定資產(chǎn),做結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎。我想手動(dòng)增加憑證和計(jì)提折舊可以嗎
管家婆軟件12月份的工資、社保,固定資產(chǎn)折舊,也沒提,可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
固定資產(chǎn)4月開票,固定資產(chǎn)卡片里填加了,保存就可以了嗎 4月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提折舊嗎
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時(shí),本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個(gè)方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個(gè)月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實(shí)際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個(gè)人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個(gè),是不是可以把房租水電直接計(jì)入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時(shí)將貨源地填錯(cuò),影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?