同學(xué)請(qǐng)稍等,正在解答
老師看下這個(gè)第三問(wèn)的問(wèn)題和答案 這是怎么理解的 老師沒(méi)講 麻煩老師給分析一下
第八題分錄怎么寫(xiě)?麻煩老師寫(xiě)一下明細(xì)和金額
老師,請(qǐng)問(wèn)這題怎么做?麻煩您會(huì)的話,給我一個(gè)詳細(xì)的解析
老師,請(qǐng)問(wèn)這題思路是什么?公式和金額是怎么樣的?我算出來(lái)有負(fù)數(shù)。我不太會(huì),請(qǐng)老師給我詳細(xì)解答
老師,請(qǐng)問(wèn)這題分錄和金額,還有金額怎么算的,麻煩給下詳細(xì)解析
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報(bào),不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購(gòu)進(jìn)20萬(wàn)的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票回來(lái),這樣的情況,怎么寫(xiě)分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算
老師,我們公司準(zhǔn)備評(píng)高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開(kāi)始做研發(fā)費(fèi)用,我不太懂,想請(qǐng)教這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在所得稅季報(bào)里可以扣除嗎?還是只能在年報(bào)的時(shí)候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說(shuō)是 每個(gè)月申報(bào)工資是 上個(gè)月實(shí)發(fā)工資 但是 上個(gè)月工資都是過(guò)了申報(bào)期才發(fā)放的 那我是怎么申報(bào) 反正我這里另一個(gè)會(huì)計(jì)是 8月申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資 本來(lái)應(yīng)該是實(shí)際填寫(xiě)7月份工資 這里我也不會(huì)了
發(fā)票開(kāi)票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫(xiě)到多好號(hào)嗎
小規(guī)模,開(kāi)25萬(wàn)異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計(jì)給他一個(gè)客戶一共打款多少錢(qián),怎么統(tǒng)計(jì),看什么表
購(gòu)入工程物資 借:工程物資 300000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 51000 貸:銀行存款 351000 這里增值稅稅率是17% 領(lǐng)用工程物資不含稅金額=210600/1.17=180000 借:在建工程 180000 貸:工程物資 180000 剩余轉(zhuǎn)存貨 借:庫(kù)存商品 120000 貸:工程物資 120000 另領(lǐng)用原材料一批 借:在建工程 35100 貸:原材料 30000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)5100 分配人員工資 借:在建工程 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000 勞務(wù)支出 借:在建工程 20000 貸:制造費(fèi)用 20000 在建工程合計(jì)=180000%2B35100%2B50000%2B20000=285100 借:固定資產(chǎn) 285100 貸:在建工程 285100 PS:其實(shí)現(xiàn)在的稅法規(guī)定,建造房屋建筑物領(lǐng)用企業(yè)原材料,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)題目看稅率就知道很老了,現(xiàn)在稅率不是17%而是13%了,建造不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這是很久以前的稅法規(guī)定了,你如果做題的話還是建議選擇近兩年出的題吧,做這種老題其實(shí)反而誤導(dǎo)自己