同學你好 具體要看合同是怎么簽的,如果勞務公司是與甲方公司簽訂的合同,那么就是發(fā)票開錯了,把發(fā)票退回,讓勞務公司給甲方公司重新開具發(fā)票 如果勞務公司是跟你公司簽的合同,那么發(fā)票沒有開錯,甲方公司只是代收款項,讓甲方公司把錢轉給你們就好了,出于三流一致的考慮,建議讓甲方公司把錢退回勞務公司,再由勞務公司把錢轉給你公司

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我公司本月給甲方開了400萬勞務費發(fā)票,但是我公司這個月沒有錢發(fā)給勞務工人。請問本月怎么做賬?勞務成本這塊可以暫估嗎?
勞務費,甲方直接發(fā)給勞務公司了。但是勞務公司給我公司開了發(fā)票。請問怎么做賬?
我們開票給對方,但是對方款直接付給勞務公司,那么勞務公司開發(fā)票給我們!這個怎么做憑證???
請問老師,我公司給勞務公司打的勞務費,對方給開發(fā)票,我怎么做賬?
勞務公司給甲方開發(fā)票,甲方直接把款項打給農民工專用賬戶,甲方給勞務公司發(fā)放明細,勞務公司在根據發(fā)放明細報個稅,請問這樣合法嗎?
                應付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
老師:這個真假的,核定征收
房產開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
合同沒有簽錯。勞務公司給我公司干活。甲方跳過我們,直接給勞務公司付款了。農民工保護什么的。
明白了,現(xiàn)在建筑勞務行業(yè)都要設置農民工工資專戶,從甲方直接付。 你們公司賬戶上按照代付款處理就行了
代付款,這個我不懂。我需要怎么做賬?
收到勞務發(fā)票時 借:在建工程 貸:其他應付款-勞務公司 與甲方進行結算時,把這部分勞務費用一并付給甲方 借:在建工程(甲方開票部分) ? ? ? 其他應付款-勞務公司(勞務公司部分) 貸:銀行存款