你好同學(xué),你這里屬于調(diào)整報(bào)表,選擇是不可以的,報(bào)表應(yīng)該如實(shí)反應(yīng)
老師好!我司有一家全資子公司,2021年度合并報(bào)表,凈利潤為虧損,老板想改成盈利,這個(gè)可以調(diào)整嗎?
你好,老師,有家公司因?yàn)槭墙衲杲o他補(bǔ)賬,2020年就開始有業(yè)務(wù),我現(xiàn)在申報(bào)2021年度匯算清繳,專管員說2021年的利潤虧損太多,不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了,所以2021年的利潤虧損包括了2020年的。現(xiàn)在我要如何處理?可以修改2020年的申報(bào)表嗎?
老師您好,我需要做合并報(bào)表。A公司100%投資B公司,但是B公司個(gè)別報(bào)表涉及以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致,不一致是應(yīng)為以前年度損益導(dǎo)致的。這樣我做合并報(bào)表怎么做呢?
老師好。我們公司的利潤表上有一欄 加:以前年度損益調(diào)整 30000 ,但是電子稅務(wù)局里的利潤表申報(bào)表并沒有這一欄,請問該填在什么地方
老師:您好!公司這個(gè)季度把一些應(yīng)付賬款調(diào)整為營業(yè)外收入,有了利潤,想問一下老師,這部分利潤可以在企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財(cái)管19題的會計(jì)分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個(gè)處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)
如果老板一定想調(diào)整,有辦法改嗎?
屬于虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,違反相關(guān)規(guī)定,你自己衡量一下