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Q

公司給員工購買的年貨,已經(jīng)銀行付款了,但是還沒拿到發(fā)票,該怎么寫分錄呢

2022-01-29 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-29 10:18

你好 借:預付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶vg46 追問 2022-01-29 10:22

可以借,其他應收款嗎收到發(fā)票借:管理費用-職工福利費貸:其他應收可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-29 10:25

這個不是標準的賬務處理的

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快賬用戶vg46 追問 2022-01-29 10:30

我們家所有的沒有發(fā)票的費用都是掛的其他應收款,是不對的嗎?如果這筆錢貨款是打給了員工,員工又支付給商家的,我現(xiàn)在還沒拿到發(fā)票,我根據(jù)銀行回單該怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-01-29 10:32

不對,可以把問題描述的清晰一點嗎

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快賬用戶vg46 追問 2022-01-29 10:35

就是公司訂年貨,把貨款轉(zhuǎn)給負責購買年貨的員工了,她那邊和商家付的款,還沒給我發(fā)票,我這邊只有一張銀行付給員工貨款的回單怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-29 10:37

你這個還沒有發(fā)票啊 借:預付賬款 貸:銀行存款

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你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2022-01-29
借原材料,貸其他應付款。
2022-10-12
你好,正常計入費用就可以,沒有發(fā)票也可以正常核算。
2022-12-07
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-14
你好!借:應付職工薪酬—福利費 銷售費用—招待費 貸:其他應付款 就可以,全額入賬
2020-10-10
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