借原材料,貸其他應(yīng)付款。
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)了一批貨物并付款給供應(yīng)商,貨物到了,但一直沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái),經(jīng)確認(rèn)無(wú)法收到這發(fā)票,現(xiàn)在要平賬該怎么做分錄?
老師,我們公司同事采購(gòu)了材料,開(kāi)了專票,他自己把款付了現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)銷。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?
我在做關(guān)聯(lián)公司的賬,現(xiàn)在收到一張采購(gòu)發(fā)票,普票哈,是關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)一臺(tái)設(shè)備,我這個(gè)關(guān)聯(lián)公司沒(méi)有實(shí)體,做不了入庫(kù),并且這臺(tái)設(shè)備在其他公司,那家公司給我們轉(zhuǎn)了設(shè)備的錢,用以支付貨款,我現(xiàn)在要做收到發(fā)票的賬,應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,我們公司采購(gòu)員預(yù)支了5000元采購(gòu)資金,買材料回來(lái)用了4720元,然后報(bào)銷給她之后,后續(xù)又用報(bào)銷款購(gòu)買材料,這樣是該怎么做分錄呢?
老師,我公司采購(gòu)了一批固定資產(chǎn)(貨和發(fā)票已經(jīng)收到),我們公司還未付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師,個(gè)體戶開(kāi)戶有十幾年,一直沒(méi)開(kāi)通過(guò)稅務(wù),現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票請(qǐng)問(wèn)在哪里操作開(kāi)通稅務(wù),怎么操作
老師,抖音平臺(tái)上賣的苗,以前年度現(xiàn)在確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的是從現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是要分段結(jié)轉(zhuǎn)
高速公路普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)不是與銷售產(chǎn)品相關(guān)的會(huì)展服務(wù)觀眾登記費(fèi)100元如何賬務(wù)處理,二維明細(xì)做什么
老師,工廠籌建期,兩位股東投資,其中一位股東投資款超過(guò)注冊(cè)資金,入什么科目
老師,小區(qū)公共區(qū)域的電費(fèi)由物業(yè)公司交,這些電費(fèi)應(yīng)該記成本還是費(fèi)用?
開(kāi)給單位的會(huì)務(wù)費(fèi),住宿費(fèi)可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶定期定額每月發(fā)票額度2萬(wàn),不夠用,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
其他應(yīng)付款余額在貸方,這筆沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,這筆借原材料貸其他應(yīng)付款,這筆領(lǐng)料使用了,怎么紅沖以后生產(chǎn)成本在貸方怎么調(diào)整
現(xiàn)在我們公司沒(méi)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),我們以后要做退稅,要先怎么做
其他應(yīng)付款的具體明細(xì)只是采購(gòu)員的名字對(duì)吧?
對(duì)的,是的,是這么做。
如果材料已到并且入庫(kù)了,但是發(fā)票沒(méi)到,具體怎么做賬?分錄怎么寫(xiě)?
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估
可以只寫(xiě)應(yīng)付賬款——暫估 吧!可以不寫(xiě)具體暫估采購(gòu)公司的名字吧?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。