你好,應(yīng)收賬款是價稅合計的, 不含稅的銷售額就等于主營業(yè)務(wù)收入95元, 銷項稅就等于應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅五塊錢。 合計起來等于100。
老師,我們是銷售方,銷售一批貨物應(yīng)收72248元(含稅含運費)我們做賬,應(yīng)該是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額,對吧?
請教一下,5月開發(fā)票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸:主營收入84158.42 應(yīng)交稅費-銷項稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸:主營收入19415.84 應(yīng)交稅費-銷項稅額194.16 9月份的時候開的這些發(fā)票全部沖紅 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸:主營收入 -103574.26 應(yīng)交稅費-銷項 -1035.74 然后重新開了 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸:主營收入103574.26 應(yīng)交稅費-銷項1035.74 請問記賬有什么問題?
借:應(yīng)收賬款100元(不含銷售稅、銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入95元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5元(銷項稅額) 問題:應(yīng)收賬款100元中已經(jīng)含了5元的銷項稅了,為什么后面又加個括號說不含銷售稅、銷項稅?
、銷售A產(chǎn)品,售價30000元,銷項稅額3900元,貨款未收,A產(chǎn)品成本為20000元。下列賬務(wù)處理正確的是()(2分)□A.借:應(yīng)收賬款33900貸:主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900□B.借:應(yīng)收賬款33900貸:庫存商品20000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900□C.借:主營業(yè)務(wù)成本30000貨:庫存商品30000D.借:主營業(yè)務(wù)成本20000貸:庫存商品20000
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個收據(jù)要符合什么要求?
管理費用—開辦費,表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務(wù)有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個科目
請問老師給實習生發(fā)報酬報個稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機下載個稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報嗎?簽了合同后 物業(yè)費不合理的漲價
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點3.6.9,那么開1個點專票我們能抵扣嗎
老師就是個人做拍攝剪輯,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票撒,因為合同金額可能有個三四十萬,但是是要分個4個月才能完成,個人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點稅款啦?
那老師的意思是 借:應(yīng)收賬款95 貸:主營業(yè)務(wù)收入95
不是 應(yīng)收賬款等于主營業(yè)務(wù)收入加銷項