你好,這個不等的,學(xué)員
老板投資100萬成立公司,購買原材料和設(shè)備, 到現(xiàn)在已將運(yùn)營5個月了,這幾個月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬,收入,應(yīng)收,應(yīng)付,支出,費(fèi)用 ,請問年底老板要盤一次庫存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒有計算成本,這樣算可以嗎?收入+應(yīng)收+庫存-應(yīng)付-支出-費(fèi)用=利潤 那要不要把實(shí)際投入進(jìn)來的錢減掉呢
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),每個月銀行支出要把兩個校區(qū)的費(fèi)用成本分開,歸類。那員工社保個人部分和企業(yè)部分還有個稅,要算進(jìn)校區(qū)費(fèi)用嗎?老板說只要屬于這個學(xué)校的支出不管是現(xiàn)金還是銀行都算成本,費(fèi)用。然后收入減去這些費(fèi)用等于這個校區(qū)的毛利潤。我昨天在統(tǒng)計全年的校區(qū)利潤,老板說按照這個來。
老板要的利潤和會計上要的不一樣,他們是今年全部收入減去全部支出算利潤,收入支出含稅,交的稅費(fèi)屬于支出,這樣算的利潤等于銀行存款加應(yīng)收預(yù)付庫存減應(yīng)付嗎
計算公司內(nèi)部利潤時 用含稅價:收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費(fèi)用-稅金及附加,不需要在減增值稅對嗎? 且用含稅和不含稅計算出來的利潤是一樣的對嗎?
某廠202*年12月份發(fā)生以下收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、出售產(chǎn)品一批,售價50000元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。2、結(jié)轉(zhuǎn)出售的產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本35000元。3、以庫存現(xiàn)金支付產(chǎn)品在銷售過程中的運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)500元4、以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)300元。5、以銀行存款支付銀行借款利息2200元。6、以銀行存款支付違約罰金500元.7、收到罰沒利得現(xiàn)金300元。要求:寫出以上業(yè)務(wù)的會計分錄,并按下列要求計算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤以及寫出相應(yīng)的會計分錄(1)根據(jù)上述資料將各損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”(2)計算利潤總額,按利潤總額的25%計算應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶,并上交所得稅。(3)計算凈利潤,并按凈利潤的10%提取法定盈余公積(4)按凈利潤的15%提取任意盈余公積(5)按凈利潤的10%計算應(yīng)付投資者利潤
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
為什么,領(lǐng)導(dǎo)要的利潤很簡單,比如說今年收入100萬,材料花了50,各種支出25,利潤就是25,存款加上今年應(yīng)收未收和預(yù)付和庫存,減去應(yīng)付未付的,不是應(yīng)該相等嗎
你這個要把稅也要考慮進(jìn)去
老板們算利潤,收入都是含稅的,交的增值稅都算是支出,老板們算利潤不都是這么算嗎
老師意思,你現(xiàn)金流的,銀行對應(yīng)加加減減,也要含稅的
如果都是含稅的,是不是應(yīng)該相等
是的,理論是這樣的
相等了以后能不能做成資產(chǎn)負(fù)債表,怎么做
你好,這個不能直接這么做資產(chǎn)負(fù)債表的
左邊有銀行存款,應(yīng)收預(yù)付和庫存,右邊有應(yīng)付和利潤,我也沒有其他的
如果僅僅這幾個科目不夠的