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某廠202*年12月份發(fā)生以下收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、出售產(chǎn)品一批,售價50000元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。2、結(jié)轉(zhuǎn)出售的產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本35000元。3、以庫存現(xiàn)金支付產(chǎn)品在銷售過程中的運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)500元4、以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)300元。5、以銀行存款支付銀行借款利息2200元。6、以銀行存款支付違約罰金500元.7、收到罰沒利得現(xiàn)金300元。要求:寫出以上業(yè)務(wù)的會計分錄,并按下列要求計算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤以及寫出相應(yīng)的會計分錄(1)根據(jù)上述資料將各損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”(2)計算利潤總額,按利潤總額的25%計算應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶,并上交所得稅。(3)計算凈利潤,并按凈利潤的10%提取法定盈余公積(4)按凈利潤的15%提取任意盈余公積(5)按凈利潤的10%計算應(yīng)付投資者利潤

2022-12-06 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 19:45

同學(xué)你好 1、借:銀行存款50000*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50000813% 2、借:主營業(yè)務(wù)成本35000 貸:庫存商品35000 3、借:銷售費(fèi)用500 貸:庫存現(xiàn)金500 4、借:管理費(fèi)用300 貸:銀行存款300 5、借:財務(wù)費(fèi)用2200 貸:銀行存款2200 6、借:營業(yè)外支出500 貸:銀行存款500 7、借:庫存現(xiàn)金300 貸:營業(yè)外收入300

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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