你好? 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款?
你好!我公司付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí)借工程施工,貸預(yù)付賬款,8月份收到發(fā)票時(shí)把本來應(yīng)該計(jì)入借工程施工A項(xiàng)目的計(jì)入了B,還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本,請(qǐng)問該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?
老師,代施工單位支付工程款的分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款還是借預(yù)付工程款,借預(yù)付不對(duì)吧,之前的會(huì)計(jì)是借預(yù)付。有點(diǎn)反應(yīng)不過來
老師,之前給材料商貨款材料商轉(zhuǎn)錢是借預(yù)付賬款,貸銀行存款;那收到票之后是應(yīng)該借工程施工,貸預(yù)付賬款嗎?我們是裝修服務(wù)行業(yè)
用水時(shí)預(yù)計(jì)應(yīng)收:借:其他應(yīng)收款-商家水費(fèi) 貸:預(yù)收賬款-水費(fèi) 收到水費(fèi)繳納通知單:借:其他應(yīng)收款-代付水費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-自來水廠 收到商家交來水費(fèi):借:預(yù)收賬款-水費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-商家水費(fèi) 收到POS機(jī)進(jìn)賬單:借:應(yīng)收賬款-POS機(jī) 貸:其他應(yīng)收款-代付水費(fèi) 付水費(fèi):借:應(yīng)付賬款-自來水廠 貸:銀行存款 老師 這是之前做的賬,現(xiàn)在水費(fèi)轉(zhuǎn)收入應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
預(yù)支工資的會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款嗎? 還是借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款?
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請(qǐng)問老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬,用于公司運(yùn)營。但是沒有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒有計(jì)提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請(qǐng)問我們?cè)趺凑{(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,顯示的對(duì)方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應(yīng)商會(huì)把成品一起還回來,這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
借預(yù)付也行是嗎?反正都是資產(chǎn)類往來科目
你好??不行?其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付是一組 可以相互用
老師,那我們替施工單位支付的農(nóng)民工工資是計(jì)入分包成本明細(xì)還是人工費(fèi)用
實(shí)際你們是建筑企業(yè),對(duì)吧?對(duì)方是分包?
是的老師,分包沒錢付農(nóng)民工工資,我們代付了,可以沖以后工程款
。這個(gè)就是沖分包的工程款。
有部分沒沖完的代付農(nóng)民工工資是不是可以計(jì)入工程施工—人工費(fèi)用了
工程施工合同成本分包款。