同學(xué),現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn),你收5個(gè)點(diǎn)還賺了點(diǎn)了,這個(gè)是不含稅金額。
我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的是5個(gè)點(diǎn)的房租發(fā)票,是不是一個(gè)季度,不含稅銷售額不超過(guò)30萬(wàn),就可以不用交稅?還是說(shuō)5個(gè)點(diǎn)的需要換算成3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額,換算以后不超過(guò)30萬(wàn),不用交稅
一般納稅人租賃小規(guī)模納稅人廠房對(duì)方能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的稅金發(fā)票給我們嗎?還是要開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的稅金呢?
公司幫其他公司走賬,收5個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)指含稅金額的5個(gè)點(diǎn)還是不含稅金額的5個(gè)點(diǎn)?我們是小規(guī)模納稅人3%
我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)專票是3個(gè)點(diǎn),我們可不可以向客戶收取5個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)
公司小規(guī)模建材行業(yè),對(duì)公轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)實(shí)際應(yīng)收到貨款3.6萬(wàn)不含稅,我們收他10個(gè)點(diǎn),應(yīng)該退他多少錢。 二公司小規(guī)模建財(cái)行業(yè),對(duì)公收到5萬(wàn)。實(shí)際貨款4萬(wàn)含稅我們收踏踏10個(gè)點(diǎn)應(yīng)該退他多少錢
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!??!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)貸:銀行5萬(wàn);收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬(wàn);次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);老師,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎???麻煩看一下會(huì)計(jì)分錄。還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶扣款的,入賬是通過(guò)“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢?
分紅補(bǔ)稅怎么算。38萬(wàn)
工資以外單獨(dú)發(fā)的值班費(fèi)是計(jì)入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?這個(gè)是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用,而且這個(gè)費(fèi)用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒(méi)有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開(kāi)回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫(kù),其實(shí)去年已經(jīng)開(kāi)票,沒(méi)有沖賬,現(xiàn)在查往來(lái)發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對(duì)方公司的,我們給他們打款,他們中間過(guò)一道然后給ETC,ETC給他們開(kāi)具的稅點(diǎn)是3%,但是他們開(kāi)給我們是只能開(kāi)13%,這個(gè)怎么解決呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬(wàn)減到3萬(wàn),有50萬(wàn)實(shí)繳,跟實(shí)繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購(gòu)買煙酒拿來(lái)送禮,入業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否要交個(gè)人所得稅
老板讓把倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)時(shí)間超過(guò)半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報(bào)廢,從利潤(rùn)里邊減下來(lái),我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么
按正常我們公司要交的稅來(lái)算,我們應(yīng)該收他幾個(gè)點(diǎn)的稅不虧?
正常收的話4個(gè)點(diǎn)就不會(huì)虧了。
我們開(kāi)的是3%的專票,那要收幾個(gè)點(diǎn)?
至少要6個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧。
除了交增值稅和附加稅,后續(xù)公司還會(huì)產(chǎn)生哪些需要繳納的稅?
還有個(gè)企業(yè)所得稅呀。