 
                            你好,按照實(shí)際消耗了其他材料就貸記原材料。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師中午好,我想請(qǐng)問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測(cè)費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們?cè)撛趺匆?guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請(qǐng)問,我們之前付給招標(biāo)代理公司交了保證金3000元,掛賬借:其他應(yīng)收款—員工借款,貸:銀行存款,現(xiàn)在代理服務(wù)費(fèi)是3537.14,對(duì)方發(fā)函說可以抵扣保證金,讓我們付查額,這樣可以的嗎?如果可以的話我們?cè)趺慈胭~?發(fā)票又怎么開呢?
老師,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
#提問#老師好,我向您請(qǐng)教:就是比如,其他材料成本是2000,直接業(yè)務(wù)方回款是5000我們應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)給代理商是3000.代理商開發(fā)票是3000,現(xiàn)在消耗了一塊其他材料是450 ,那么代理商開票3000-450=2550,我的這450的該怎么做賬呢?
老師,你好,幫我分析一下這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬。我們是做光伏發(fā)電項(xiàng)目的,比如在某個(gè)市,各個(gè)村某戶,我們跟甲方結(jié)算材料費(fèi)和安裝費(fèi),在集采平臺(tái)采購(gòu)材料,跟甲方結(jié)算開材料票,這個(gè)有進(jìn)有銷,跟甲方結(jié)算安裝費(fèi),開票開的項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址都都是同一個(gè)項(xiàng)目,我這個(gè)賬務(wù)怎么做,材料票那塊就是類似商貿(mào)賬處理,我們買的材料只有部分材料能跟甲方結(jié)算,然后安裝費(fèi)這塊,還有其他的材料怎么做賬,按工程施工做賬可以嘛,用不用按項(xiàng)目核算
 
                老師有一個(gè)工人退工資退回來1472.15元,我這個(gè)憑證該怎么寫,摘要怎么寫
老師,您好!其他單位借用我公司電,每次交來的電費(fèi)我應(yīng)該怎么做賬?不給對(duì)方開發(fā)票
行政單位支付殘疾人就業(yè)保障金要做計(jì)提嗎?
老師,像這種現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入福利費(fèi)好些還是獎(jiǎng)金里好些?我一直計(jì)入制造福利費(fèi)里。
截止2025年8月賬上的長(zhǎng)投余額 長(zhǎng)投-成本 3500 長(zhǎng)投-損益調(diào)整 3404.10 長(zhǎng)投-權(quán)益變動(dòng) -1435.37 賬上長(zhǎng)投合計(jì) 5468.73 減資前的持股比例 23.9132% 減資后的持股比例(8月有減資) 28.4134% 2025年7月被投資方實(shí)收資本 12318.2 2025年7月被投資方資本公積 33247.88 2025年7月被投資方未分配利潤(rùn) 6203.39 2025年7月被投資方所有者權(quán)益 51769.39 2025年8月應(yīng)確認(rèn)的所有者權(quán)益份額 14709.44 2025年8月長(zhǎng)投減資的賬務(wù)處理: 借: 長(zhǎng)投-權(quán)益變動(dòng) 13274.07 貸: 長(zhǎng)投-損益調(diào)整 7805.34 貸: 資本公積-其他資本公積 5468.73 上述單位是萬元,懇求哪位老師幫看一下這筆賬務(wù)處理是否正確,如不正確,那麻煩幫寫一個(gè)正確的答案,謝謝了 "
老師我的2025年繼續(xù)教育沒有做,剛好今年考了中級(jí),過了兩科,今年是不是可以不用繼續(xù)教育了,我把中級(jí)成績(jī)提交顯示審核不通過,提前通過專業(yè)技術(shù)資格考試學(xué)分抵扣由財(cái)政部在年度考試工作結(jié)束后統(tǒng)一辦理
老師,出庫(kù)轉(zhuǎn)固,其他出庫(kù)已經(jīng)簽字完了,從哪生成憑證啊
小規(guī)模納稅人月收入沒有超過10萬季度沒有超過30萬收到專票要納稅嗎?
機(jī)票哪些能抵扣,包括燃油附加稅,民航發(fā)展基金能抵扣嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝


借方做什么科目,貸方做什么科目 我怎么覺得這個(gè)要做 借:其他應(yīng)付款,貸收入 稅金
代理商開發(fā)票3000,貸方要提現(xiàn)原材料。如果代理商開發(fā)票2550,你的分錄就是對(duì)的
什么對(duì)的,能寫出來嗎?
借:其他應(yīng)收款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 貸:原材料2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:原材料450 其他應(yīng)付款2550
根據(jù)你的描述,老師認(rèn)為是這樣處理。如果有疑問,你再與老師溝通。