你好一般計稅的增值稅等于銷項減去進項 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 如果月銷售額十萬可以免地方教育和教育附加只需要交一個城建稅稅率是7% 印花稅根據(jù)合同金額乘以萬分之三 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤利潤,100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率10%, 超過300萬的,全部按照25%繳納 水利建設(shè)不含稅的銷售額乘以千分之一。

老師你好!我想請問一下建筑行業(yè)外在預繳的個人所得稅要怎么入賬,具體的會計分錄要怎么做,謝謝
老師您好,我想問下,建筑業(yè)異地預繳的附加稅,實際上抵扣進項后不需要繳納增值稅了,我預繳的附加稅怎么處理
老師你好,我想問一下有關(guān)銷售酒需要繳納哪些稅費,增值稅和消費稅是如何計算的
老師好,我想問一下建筑行業(yè)除了9%的增值稅,還需要繳納哪些稅,具體怎么計算
老師好,建筑企業(yè)除了增值稅城建稅教育費地方教育費之外還有需要繳納的其他稅費嗎?怎么計算?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
我們一個合同金額有三十多萬,那教育附加和地方教育附加是?和其他的一樣嗎
你好,那就按照你的增值稅乘以12%繳納的。
和普通企業(yè)的稅率是一樣的。
地方教育附加和教育附加稅率分別是多少
地方教育2%,教育附加3%。
是按照增值稅為基數(shù)計算的教育附加吧
你好,對的是的,是這么做的。