你好,可能還有印花稅,企業(yè)所得稅這些。另外可能工資的個(gè)稅也有啊。
能分別給出建筑行業(yè)計(jì)提預(yù)交稅金,繳納稅金,(包括企業(yè)所得稅,印花稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加)的分錄嗎?
老師,開(kāi)票120萬(wàn),我要繳納多少增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加以及企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票3%,除了交增值稅外,城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,這三個(gè)還要交嗎?
老師,一般納稅人企業(yè),計(jì)提城建,教育費(fèi)地方教育費(fèi),按12%計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)有減免嗎
老師好,建筑企業(yè)除了增值稅城建稅教育費(fèi)地方教育費(fèi)之外還有需要繳納的其他稅費(fèi)嗎?怎么計(jì)算?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢(qián),公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
環(huán)保費(fèi),水利基金交嗎
你好,這個(gè)看地方的,這個(gè)是地方收的,不是每個(gè)地方都有
老師好,按照小企業(yè)會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)科目和工業(yè)企業(yè)一樣是吧?
你好,這個(gè)沒(méi)什么區(qū)別
不是按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度核算是吧?比如收入也可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧?
你好是的,是可以這樣子做。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。