您好,您好 聚餐的計(jì)入福利費(fèi) 招待客戶送禮的話計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
公司50多號(hào)人,中秋公司購(gòu)買了100多套月餅,一部分是用于員工福利的,另一部分是用來送客戶的,但是公司賬面上招待費(fèi)太多了,入賬的時(shí)候可以把這100多套的中秋福利全部入福利費(fèi)嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師我們公司購(gòu)買了一個(gè)茶桌一萬多,和個(gè)人買的,打的私賬,取不來發(fā)票怎么辦?可以入費(fèi)用到時(shí)候納稅調(diào)增嗎?還有一筆購(gòu)買啤酒也是一萬多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來發(fā)票,正常入招待費(fèi),到時(shí)納稅調(diào)增嗎
老師,公司購(gòu)買茅臺(tái)酒一萬多,有可能是公司聚餐時(shí)候用,有可能是招待客戶時(shí)候用,有可能公司送禮用,這個(gè)應(yīng)該怎樣入賬呀
我們公司年底時(shí)購(gòu)買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請(qǐng)問這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛砦覀児局星锖蛧?guó)慶時(shí)也會(huì)購(gòu)買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請(qǐng)教第一個(gè)問題,謝謝
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后不要拿票報(bào)銷。想法一,有些消費(fèi)可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候不可以全部扣除,是否有其他好的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)招待費(fèi)的方法。三,贈(zèng)送客戶的禮品,比如說有價(jià)值的一萬元的購(gòu)物卡,或者相機(jī)等禮品是否需要代交個(gè)稅。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
聚餐是團(tuán)建活動(dòng)呢
您好, 1、公司發(fā)生團(tuán)建費(fèi)用時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入相關(guān)科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 2、公司支付團(tuán)建費(fèi)用時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師計(jì)入應(yīng)付職工薪酬后是不是都要進(jìn)入個(gè)人所得稅系統(tǒng),還是我先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,使用時(shí)候在沖應(yīng)付職工薪酬,不用計(jì)入個(gè)人所得稅系統(tǒng)
您好,不是都要申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng),如果能分到個(gè)人的需要,聚餐的就不需要。
好的,老師我懂了
好的,祝您工作順利