同學(xué)好 企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤的處理方法有: 1、在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯(cuò)的,且未清繳稅款的.可以重新申報(bào); 2、過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺申請重報(bào). 不過報(bào)完了,老師不建議修改了,匯繳時(shí)調(diào)整就可以
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
年底支付的物業(yè)費(fèi),11月就收到發(fā)票了忘了變管理費(fèi)用了掛到預(yù)付了,已經(jīng)申報(bào)四季度的申報(bào)了,這個(gè)還能怎么改嗎
老師,3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,去年12月份會(huì)計(jì)直接做的借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)50萬 那個(gè)時(shí)候沒有收到發(fā)票,就直接做的費(fèi)用 然后也報(bào)了第四季度的所得稅,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢
老師,去年11月份支付的物業(yè)費(fèi)89319.61,在支付的時(shí)候,發(fā)票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計(jì)入的預(yù)付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預(yù)付賬款多計(jì)入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調(diào)整過幾筆,四季度的企業(yè)所得稅到時(shí)候是需要更正申報(bào)的,所以我就想的,要不我直接反結(jié)賬到11月去改?把預(yù)付賬款按照收到的專票價(jià)稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預(yù)付賬款來攤銷嗎?
想問下上個(gè)季度醫(yī)社保不小心管理費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款醫(yī)社保去了,已經(jīng)申報(bào)預(yù)繳企業(yè)稅了,那我是直接原憑證改掉還是后面月份多加個(gè)憑證調(diào)整管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
直接調(diào)減嗎,那賬上是不是得用以前年度損益了?
賬上不用調(diào),直接調(diào)表就可以,在表上調(diào)減,1月賬上調(diào)過來,明年匯繳時(shí)調(diào)增
沒明白,調(diào)減為啥還要調(diào)增?那不是沒調(diào)一樣?
賬上不是12月份沒調(diào)整嗎,不是記在1月份了嗎,影響到2022年的利潤了,22年的利潤里又扣除一次,但21年匯繳時(shí)已經(jīng)調(diào)減了,所以22年匯繳時(shí)調(diào)增
沒有記在1月份啊,發(fā)票是11月的,只是發(fā)票分錄當(dāng)時(shí)掛的預(yù)付,應(yīng)該是直接管理費(fèi)用
是記在11月了,不是沒做費(fèi)用嗎,不是要在1月份調(diào)成費(fèi)用嗎,不是相當(dāng)于記在1月了嗎,如果金額不大也完全可以在1月份調(diào)整,申報(bào)表不調(diào)也沒問題
需要這個(gè)費(fèi)用,不能記在來年。 1月集成管理費(fèi),5月調(diào)減,明年5月調(diào)增。與1月按以前年度損益,5月調(diào)減有啥區(qū)別嗎
都是調(diào)整到去年,這點(diǎn)沒區(qū)別,用以前年度損益有一點(diǎn)區(qū)別的是22年不用調(diào)增了
都影響資產(chǎn)表期初數(shù)嗎
調(diào)以前年度損益影響期初數(shù),調(diào)1月不影響
1.那1月調(diào)的話這發(fā)票是附在哪里呢?2.如果之前已經(jīng)有過別的科目以前年度損益調(diào)整,已經(jīng)影響了期初,這個(gè)還不如直接以前損益?
發(fā)票附在21年,同學(xué)根據(jù)自己情況選擇處理方式