你好 直接發(fā)了工資的可以這么做
比如這個人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個月再沖借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
#提問#老師,我們一個項(xiàng)目的工程款是我開票去結(jié)算的,但是對方是打到我提供的工資卡上,這筆錢我怎么入賬?借:應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款么?
園林綠化工程項(xiàng)目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項(xiàng),已經(jīng)完成第一階段,成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開票20萬了,開票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),成本結(jié)算分錄怎么做呢?
老師你好,我們單位甲方委托支付民工工資80萬作為支付我們的工程款我的賬務(wù)處理 借:工程施工 80 貸:應(yīng)付職工薪酬80 借:應(yīng)付職工薪酬80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅 1 應(yīng)付賬款 79 借:應(yīng)付賬款79 貸:應(yīng)收賬款_甲方 79 我們實(shí)際下賬應(yīng)收賬款應(yīng)該是80萬,我這個問題出在哪里啊
甲方給我們付款14.2萬,我收到這筆錢的時候是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入(管護(hù)費(fèi))我付這筆錢的時候是付臨時工工資,我應(yīng)該計(jì)提借主營業(yè)務(wù)成本(我為什么要過這個科目,難道是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎?)貸應(yīng)負(fù)職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)負(fù)職工薪酬貸:銀行存款。老師麻煩問一下這個對嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整