借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 這分錄沒問題
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填,我現(xiàn)在有2種方法,第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計(jì)數(shù)填列,第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計(jì)數(shù),到底哪種正確,如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查(能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的,就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題)
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計(jì)凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找?
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計(jì)凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上, 賬面有做: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 這沒問題吧
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計(jì)凈利潤與未分配利潤期末數(shù)不想等,差145.50、這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上,
老師您好!小企業(yè)準(zhǔn)則,收到以前所得稅退稅,分錄這樣做對嗎?借:銀行存款,貸:利潤分配 未分配利潤。但結(jié)果,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù) 加上損益表的凈利潤累計(jì)數(shù)后,怎么和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不對?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎