借庫存商品 30 貸:應(yīng)付賬款 30 對的
老師,我們是一般納稅人,商品入庫的時候做分錄借方是庫存商品(含稅)貸方是應(yīng)付賬款—暫估 發(fā)票是專票后面來了,如果只是沖銷應(yīng)付賬款-暫估的話,稅金怎么辦呀
老師,我們是一般納稅人,收到了普通發(fā)票的采購商品的發(fā)票 不含稅是20 含稅是30的話 商品成本應(yīng)該是30核算吧 借庫存商品 30 貸:應(yīng)付賬款 30
暫估借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會涉及到應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
一般納稅人收到購商品一張普通發(fā)票,會計分錄是不是借:庫存商品 貨:應(yīng)付賬款
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品85 應(yīng)交稅費15 貸應(yīng)付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負數(shù)—23 應(yīng)交稅費負數(shù)—7 貸應(yīng)付賬款總部負數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
老師請問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來,這個銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負債表里所有者權(quán)益負數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個稅怎么申報?
老師,您好,面試一個眼科醫(yī)院的財務(wù),需要筆試考試,選擇題說是考經(jīng)濟法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢