同學(xué)你好 這個就是不抵扣進項
老師好,請問我們外購酒用于招待,我不做進項抵扣,直接做一筆借銷售費用—業(yè)務(wù)招待費,貸銀行可以嗎?
房開老師 我們公司購買茶葉、酒 燕窩等用于送人 請問視同銷售嗎?還是直接做業(yè)務(wù)招待費呢?
請問老師,買酒送客戶,一箱單價在1398元,我們做業(yè)務(wù)招待費,不抵扣進項稅金,可以嗎?
老師,員工的招待費用報銷。我可以總和他們的報銷單,做賬做在一筆上面嗎。直接做一筆分錄,借××費用,貸銀行
公司購買了酒水9600元普通發(fā)票,需要視同銷售嗎?我直接做借業(yè)務(wù)招待費貸銀行存款,可以嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
同學(xué)你好 不做視同銷售就行
什么叫不做視同銷售啊,這個不是屬于視同銷售要交所得稅嗎
不是視同銷售繳納所得稅 而是超出比例調(diào)增繳納所得稅 視同銷售是繳納增值稅的
就是這種行為不是視同銷售繳納增值稅的范圍是嗎?所得稅也只要超過比例繳納,不用做收入是嗎?
老師你前面不是說要視同銷售嗎?
同學(xué)你好 你如果贈送給他不是喝了就要視同銷售
喝了就是做招待費增值稅進項不抵扣,所得稅也不用視同銷售是吧
同學(xué)你好 嗯 是的 你有一個點理解的不對 咱們說的視同銷售都是視同銷售交增值稅 所得稅是調(diào)增繳納所得稅的 視同銷售這個詞是為了體現(xiàn)增值稅
那老師,按這個分錄,做收入了,不是理解為所得稅視同銷售了嗎
這個是?發(fā)給員工了 是福利費
那福利費是有所得稅視同銷售這相說法的?
同學(xué)你好 咱們說視同銷售都是要交增值稅才這樣說
那上述分錄做收入是怎么個說法呢
上面做了主營業(yè)務(wù)收入了 這個就是視同銷售
這個是視同銷售增值稅?
視同銷售最主要就是做了主營業(yè)務(wù)收入