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Q

老師好,請問我們外購酒用于招待,我不做進項抵扣,直接做一筆借銷售費用—業(yè)務(wù)招待費,貸銀行可以嗎?

2022-01-21 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 11:53

同學(xué)你好 這個就是不抵扣進項

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齊紅老師 解答 2022-01-21 11:54

同學(xué)你好 不做視同銷售就行

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 12:07

什么叫不做視同銷售啊,這個不是屬于視同銷售要交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-21 12:07

不是視同銷售繳納所得稅 而是超出比例調(diào)增繳納所得稅 視同銷售是繳納增值稅的

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 12:33

就是這種行為不是視同銷售繳納增值稅的范圍是嗎?所得稅也只要超過比例繳納,不用做收入是嗎?

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 12:36

老師你前面不是說要視同銷售嗎?

老師你前面不是說要視同銷售嗎?
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齊紅老師 解答 2022-01-21 12:44

同學(xué)你好 你如果贈送給他不是喝了就要視同銷售

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 12:46

喝了就是做招待費增值稅進項不抵扣,所得稅也不用視同銷售是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-21 12:48

同學(xué)你好 嗯 是的 你有一個點理解的不對 咱們說的視同銷售都是視同銷售交增值稅 所得稅是調(diào)增繳納所得稅的 視同銷售這個詞是為了體現(xiàn)增值稅

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 13:34

那老師,按這個分錄,做收入了,不是理解為所得稅視同銷售了嗎

那老師,按這個分錄,做收入了,不是理解為所得稅視同銷售了嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-21 13:35

這個是?發(fā)給員工了 是福利費

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 13:35

那福利費是有所得稅視同銷售這相說法的?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 13:37

同學(xué)你好 咱們說視同銷售都是要交增值稅才這樣說

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 13:40

那上述分錄做收入是怎么個說法呢

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齊紅老師 解答 2022-01-21 13:42

上面做了主營業(yè)務(wù)收入了 這個就是視同銷售

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快賬用戶4611 追問 2022-01-21 13:44

這個是視同銷售增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 13:48

視同銷售最主要就是做了主營業(yè)務(wù)收入

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同學(xué)你好 這個就是不抵扣進項
2022-01-21
你好同學(xué)不可以這樣的同學(xué),
2020-12-07
可以的,沒問題的,賬務(wù)處理完全正確。
2022-03-15
你好 ;? ? ? 你之前認證了嗎 ? 如果沒有認證 直接選擇勾選不抵扣; 含稅計入招待費去;? ?就不考慮轉(zhuǎn)出了?
2023-02-23
可以的,可以這么做的。
2023-05-24
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