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老師你好:吸收合并怎么賬務(wù)處理???

2022-01-21 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-21 10:20

同學(xué)你好 借:固定資產(chǎn)/存貨//原材料資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)付帳款/短期借款等負(fù)債類科目實(shí)收資本/資本公積等權(quán)益類科目

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 10:22

老師:合并的時(shí)候直接按照?qǐng)?bào)表上的數(shù)據(jù)合并?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:31

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是直接合并

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 10:32

老師:比如往來科目下不用按照供應(yīng)商客戶這些一筆一筆合并?

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 10:33

合并的時(shí)候是按照?qǐng)?bào)表上的期末余額合并?那期初余額用不用合并?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:44

同學(xué)你好 都是需要合并的

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 10:45

那我合并期初余額不得反結(jié)賬回單21年?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:51

不用 期初數(shù)直接合并就行

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 10:52

老師:利潤表合并怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:57

同學(xué)你好 ①假設(shè)期初未售:本期全部售出。借:未分配利潤――期初;貸:營業(yè)成本。 ②本期購入:本期全部售出。借:營業(yè)收入;貸:營業(yè)成本。 ③期末調(diào)整。借:營業(yè)成本(未售出存貨未實(shí)現(xiàn)利潤);貸:存貨。 涉及所得稅。借:遞延所得稅資產(chǎn);貸:所得稅費(fèi)用。 連續(xù)。借:遞延所得稅資產(chǎn);貸:未分配利潤――期初。 涉及減值的處理。借:存貨――存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;貸:資產(chǎn)減值損失/未分配利潤――期初。

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 11:00

利潤表里只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒有收入和成本,這種怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 11:03

同學(xué)你好 沒有收入和成本這個(gè)就不做

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 11:05

老師:您的意思是沒有收入和成本利潤表就不用進(jìn)行賬務(wù)處理?管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用也不用管,利潤表就徹底不用合并?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 11:10

同學(xué)你好 不是 費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)損益 2.要合并

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快賬用戶4649 追問 2022-01-21 11:14

老師:那這個(gè)賬怎么做???

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齊紅老師 解答 2022-01-21 11:22

借本年利潤 貸費(fèi)用科目 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤

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2022-01-21
借;長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 固定資產(chǎn) 營業(yè)外收入
2024-02-29
您好!你們按照對(duì)價(jià)公允記入資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益就可以了
2023-08-10
吸收合并的話,是需要合并到合并方的。 直接當(dāng)做自己公司的業(yè)務(wù)來操作就行了??淳唧w是發(fā)生了什么費(fèi)用?
2024-12-24
你好!被吸收單位不存在了,你要處理什么信息?
2020-12-08
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