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老師,你好。我們是建筑企業(yè),已入賬的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了費用,隔了幾個月發(fā)票紅沖了,造成工程施工-合同成本-機械租賃費是負數(shù),這個怎么解決呢

2022-01-20 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 14:55

你好;? ? ?你發(fā)票紅沖了。 難道你業(yè)務(wù)也 取消了嗎?? 你業(yè)務(wù)真實發(fā)生了? ? 你要? 做正常的分錄處理 。? ? ?

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你好;? ? ?你發(fā)票紅沖了。 難道你業(yè)務(wù)也 取消了嗎?? 你業(yè)務(wù)真實發(fā)生了? ? 你要? 做正常的分錄處理 。? ? ?
2022-01-20
你好,同學(xué),要結(jié)轉(zhuǎn)成本才能平
2021-01-19
您好,您可以按照使用這個設(shè)備的項目進度來進行成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-04-12
你好! 可以做調(diào)整分錄: 借以前年度損益調(diào)整170725.68 貸應(yīng)交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出170725.68
2022-05-08
你好,同學(xué)! 如果確定這張專用發(fā)票不能再抵銷,那就轉(zhuǎn)出后計入成本里,由于是費用歸屬期為去年,則借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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