好,這個(gè)不一定,如果有無(wú)票收入的需要,加上無(wú)票收入。
老師:申報(bào)表利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)和賬上利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開(kāi)票額是一致的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中的本年累計(jì)銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表中的本年累計(jì)銷(xiāo)售額是一致的嗎? 因?yàn)槲铱戳宋业谋硎窃鲋刀悎?bào)表的數(shù)字小于利潤(rùn)表
老師您好,利潤(rùn)表季報(bào)本年累計(jì)金額和增值稅及附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)金額是不是應(yīng)該一致呢?
老師,您好,我的2023年增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)是951953.2,本期發(fā)生數(shù)是48252.61,后面又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額695908.69,所以本年累計(jì)就成了256044.51,和我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上了?這種我是應(yīng)該更改申報(bào)表嗎?
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷(xiāo)和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣(mài)了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
沒(méi)有無(wú)票收入,也沒(méi)有小升一
你好,那就應(yīng)該是第一行加上。 第九欄的合計(jì)。
第九行是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,如果存在一點(diǎn)差額礙事不?是不是只要保證開(kāi)票額和企業(yè)所得稅、利潤(rùn)表上的收入對(duì)上去就好了?在沒(méi)有無(wú)票收入的情況下
對(duì)的是的是這么做的有無(wú)票收入,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額也得是一致的。
但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致,我也是剛接手這家賬,也不知道什么原因,這個(gè)到時(shí)候礙事不?
你好,那你需要自己查一下,別到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)你不知道,你按月核對(duì)一下賬上的和你的利潤(rùn)表,然后你的利潤(rùn)表和你的所得稅季度核對(duì)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。