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Q

老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開(kāi)票額是一致的?

2022-01-20 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-20 14:38

好,這個(gè)不一定,如果有無(wú)票收入的需要,加上無(wú)票收入。

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快賬用戶5388 追問(wèn) 2022-01-20 14:39

沒(méi)有無(wú)票收入,也沒(méi)有小升一

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齊紅老師 解答 2022-01-20 14:41

你好,那就應(yīng)該是第一行加上。 第九欄的合計(jì)。

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快賬用戶5388 追問(wèn) 2022-01-20 14:45

第九行是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,如果存在一點(diǎn)差額礙事不?是不是只要保證開(kāi)票額和企業(yè)所得稅、利潤(rùn)表上的收入對(duì)上去就好了?在沒(méi)有無(wú)票收入的情況下

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齊紅老師 解答 2022-01-20 14:45

對(duì)的是的是這么做的有無(wú)票收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也得是一致的。

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快賬用戶5388 追問(wèn) 2022-01-20 14:47

但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致,我也是剛接手這家賬,也不知道什么原因,這個(gè)到時(shí)候礙事不?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 14:54

你好,那你需要自己查一下,別到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)你不知道,你按月核對(duì)一下賬上的和你的利潤(rùn)表,然后你的利潤(rùn)表和你的所得稅季度核對(duì)。

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快賬用戶5388 追問(wèn) 2022-01-20 14:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-20 14:55

不用客氣,工作愉快。

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好,這個(gè)不一定,如果有無(wú)票收入的需要,加上無(wú)票收入。
2022-01-20
您好 請(qǐng)問(wèn)您是問(wèn)的營(yíng)業(yè)收入累計(jì)金額嗎
2023-10-12
如果沒(méi)有視同銷售差一等應(yīng)該是一樣的。
2022-08-31
先檢查會(huì)計(jì)賬目及前期申報(bào)情況確定差異成因,若非申報(bào)表錯(cuò)誤則調(diào)整賬目,若是則依稅務(wù)規(guī)定程序更正申報(bào),切勿貿(mào)然更改申報(bào)表。
2024-12-11
您好,本月數(shù)應(yīng)該把賬上的利潤(rùn)表的7-9月的合計(jì)數(shù)填在 申報(bào)系統(tǒng)的利潤(rùn)表的本期數(shù)里,這樣 本年累計(jì)數(shù)就一致了。
2020-10-14
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