好,這個(gè)不一定,如果有無(wú)票收入的需要,加上無(wú)票收入。
老師:申報(bào)表利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)和賬上利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開(kāi)票額是一致的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中的本年累計(jì)銷售額和利潤(rùn)表中的本年累計(jì)銷售額是一致的嗎? 因?yàn)槲铱戳宋业谋硎窃鲋刀悎?bào)表的數(shù)字小于利潤(rùn)表
老師您好,利潤(rùn)表季報(bào)本年累計(jì)金額和增值稅及附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)金額是不是應(yīng)該一致呢?
老師,您好,我的2023年增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)是951953.2,本期發(fā)生數(shù)是48252.61,后面又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額695908.69,所以本年累計(jì)就成了256044.51,和我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上了?這種我是應(yīng)該更改申報(bào)表嗎?
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
沒(méi)有無(wú)票收入,也沒(méi)有小升一
你好,那就應(yīng)該是第一行加上。 第九欄的合計(jì)。
第九行是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,如果存在一點(diǎn)差額礙事不?是不是只要保證開(kāi)票額和企業(yè)所得稅、利潤(rùn)表上的收入對(duì)上去就好了?在沒(méi)有無(wú)票收入的情況下
對(duì)的是的是這么做的有無(wú)票收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也得是一致的。
但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致,我也是剛接手這家賬,也不知道什么原因,這個(gè)到時(shí)候礙事不?
你好,那你需要自己查一下,別到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)你不知道,你按月核對(duì)一下賬上的和你的利潤(rùn)表,然后你的利潤(rùn)表和你的所得稅季度核對(duì)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。