你好,確認(rèn)收入和銷項(xiàng),做股票收入。
17年收到了一筆工程款,貸預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)一直以開出發(fā)票時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)收入,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做無(wú)票收入繳納增值稅,一直到現(xiàn)在還掛賬,現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了,想轉(zhuǎn)銷掉這個(gè)預(yù)收賬款,涉及到哪些稅?該怎么做分錄?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問(wèn)老師還沒(méi)付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師咨詢你一個(gè)問(wèn)題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金收款了,今年補(bǔ)做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來(lái)了,沒(méi)辦法下賬,財(cái)務(wù)軟件也換過(guò)了,這要怎么解決呢,當(dāng)時(shí)開票也確認(rèn)收入了,也交稅了,因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒(méi)有收回了,掛賬金額不對(duì),所以想調(diào)整正確
老師消防安裝公司有個(gè)小工程20萬(wàn)左右甲方給工程款了,但但不需要開發(fā)票給他們,這種收入我直接入營(yíng)業(yè)外收入還是按正常業(yè)務(wù)需要確認(rèn)銷項(xiàng)和收入
老師收到工程款,當(dāng)時(shí)說(shuō)開票,一直推,過(guò)了兩年了,現(xiàn)在人都聯(lián)系不到,票也沒(méi)來(lái)開發(fā)票應(yīng)該不開了,這種入營(yíng)業(yè)外收入還是要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)呢
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
無(wú)票收入剛才打錯(cuò)了。
但合同也沒(méi)有,收到工程款兩年了,在2022年確認(rèn)收入可以嗎
哦可以的,可以這么做的。