你好;? ?按實(shí)際借款? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 - 某公司。 做借款處理。? 摘要備注 備注錯(cuò)誤 實(shí)際是借款?
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報(bào)。有時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì),對(duì)方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個(gè)做為我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì),支付了20多萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用,但一直沒有收到對(duì)方公司發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做暫估成本處理。這個(gè)月會(huì)計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對(duì)方開票。這個(gè)月如果收到對(duì)方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,是否可以做為這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入賬?
從別的公司借款20萬,結(jié)果對(duì)方公司對(duì)公打款時(shí)寫成貨款了,我們公司現(xiàn)在還沒有稅控盤沒有營(yíng)業(yè)收入,我們收到這20萬如何做會(huì)計(jì)分錄
13:38問答詳情20:16:42后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我們公司之前借款a公司21萬,會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬,但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了??梢栽谠献鰝€(gè)補(bǔ)充嗎?寫上200萬金額里面有21萬還款,但是還是開200收據(jù)
您好老師,10月份簽得合同我們給對(duì)方提供了增值稅發(fā)票,對(duì)方錢還沒打 我做賬分錄的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款—對(duì)方公司名稱—20萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—20萬 這樣分錄有沒有問題?這樣分錄年度匯算清繳時(shí)20萬影響利潤(rùn)嗎
老師,2021年我們收到電子承兌20萬,是工程款,人家做的工程借我們公司做的,然后對(duì)方讓轉(zhuǎn)給材料款,但這個(gè)材料款跟我們自己公司沒有業(yè)務(wù),我該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
但是后來我們公司又把這20萬給退回去了,對(duì)公打款時(shí)備注的是退貨款,后來讓對(duì)方重新對(duì)公打款,備注的是借款,這把20萬退回去也是按照實(shí)際還借款嗎?
你好? ? 不要亂備注呀;? ? ? 亂備注 會(huì)涉稅的;? ? 寫退借款?
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)不知道,然后就寫成退貨款了,針對(duì)這兩筆業(yè)務(wù),我該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,老師
?你好; 正常做借款 。按實(shí)際業(yè)務(wù)來做? ?
老師,我們是制造業(yè),現(xiàn)在處于廠房建造時(shí)期,這個(gè)廠房讓別人設(shè)計(jì)藍(lán)圖,對(duì)方開給我們的6萬設(shè)計(jì)費(fèi)專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
?你好 ;? 可以認(rèn)證抵扣的??
但是現(xiàn)在公司還沒有開始營(yíng)業(yè),所以沒有領(lǐng)稅控盤,現(xiàn)在這張?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票也沒有認(rèn)證,那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
?你好; 先不認(rèn)證做? ;借在建工程-;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款 。 掛著。 等著以后認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師,為什么放到在建工程里面?為什么不放到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面?
?你好; 你們不是說要在建廠房嗎? 在建期間的費(fèi)用 計(jì)入在建工程。其他的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)? ?
老師,然后之后再將在建工程發(fā)生的所有費(fèi)用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
你好; 是的。? 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去??
老師,如果對(duì)公打款給別人預(yù)付建造期間發(fā)生的部分費(fèi)用,對(duì)方還未給我們開發(fā)票,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,是借:預(yù)付賬款-某公司,貸:銀行存款嗎?
你好 ;? 先 掛預(yù)付賬款? 可以 。但是? 要及時(shí)取得發(fā)票轉(zhuǎn)在建工程去?
老師,這個(gè)廠房如果兩三年才建好,那在建工程這個(gè)科目,每年年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是?
你好 ;? 那你就轉(zhuǎn)到在建工程去; 別掛預(yù)付賬款? ?
為什么不能掛預(yù)付賬款了?這有什么沖突嗎?我等對(duì)方開了發(fā)票了我再傳入在建工程不行嗎?我剛剛問的是如果廠房?jī)扇杲ê茫敲疵磕昴昴霸诮üこ獭边@個(gè)科目我是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)
你好; 年末了不要去掛往來科目 。 而且你這個(gè)已經(jīng)知道是廠房修建發(fā)生的費(fèi)用? 走在建工程? ?去暫估做賬 ;? ? 收到發(fā)票 直接附在建工程憑證后面去??