你好,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
如何合理規(guī)避企業(yè)所得稅 就是9月開票了 如何做賬使得合理規(guī)避企業(yè)所得稅
年末最后一個(gè)月,如何合理規(guī)避企業(yè)所得稅
上海軟件行業(yè)如何合理規(guī)避企業(yè)所得稅
上海企業(yè)預(yù)繳所得稅如何辦理退稅流程
企業(yè)分紅以何種方式能夠合理規(guī)避企業(yè)所得稅個(gè)個(gè)人所得稅至最小化?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)月開多少票是免稅的嗎?
請(qǐng)問如果我有定期定額都是定3萬的個(gè)體戶,明年兩個(gè)單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開多少點(diǎn)的發(fā)票?
請(qǐng)問老師,研發(fā)費(fèi)用沒有發(fā)票怎么做賬
如果支付了,沒有發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
企業(yè)是一般納稅人,該如何合理規(guī)避企業(yè)所得稅
可以是軟件企業(yè)的即征即退的
請(qǐng)問老師隔年還能計(jì)提發(fā)放年終獎(jiǎng)嗎
能計(jì)提發(fā)放年終獎(jiǎng)
老師,我有筆大額發(fā)票要開,但是算了一下企業(yè)所得稅太高了,怎么處理
企業(yè)所得稅,如果你是小微企業(yè)的,優(yōu)惠很多
我是小微企業(yè)。21年年底把彌補(bǔ)了虧損,現(xiàn)在如果開大額發(fā)票的話,我的企業(yè)所得稅就要交很多
如果開大額發(fā)票的話,成本費(fèi)用多的,可以抵扣所得稅
年納稅所得額不超300萬
應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
關(guān)鍵是我是軟件開發(fā),賣的是服務(wù),開的也是服務(wù)費(fèi),稅率是6%
我就是差成本費(fèi)用
企業(yè)所得稅,一樣的計(jì)算
我打個(gè)比方,我開81萬的發(fā)票,計(jì)算公式:81-(81*25%)*20%;這個(gè)公式對(duì)嗎?
開81萬的發(fā)票,你還需要減去成本,費(fèi)用的