你好,一般等通知出來再填寫聲明,

滿足四個(gè)大行業(yè):郵政,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等可以加計(jì)扣除?今天稅務(wù)局打電話說可以我們?nèi)ツ觊_票:全是技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以加價(jià)扣除10%,讓去電子稅務(wù)局填寫一個(gè)聲明。請(qǐng)問怎么填寫,加計(jì)扣除是指什么稅加計(jì)扣除
老師:您好!我們公司是一般納稅人,業(yè)務(wù)主要是從事園林景觀設(shè)計(jì)。現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?cè)陔娮佣悇?wù)填寫適用加計(jì)抵減政策聲明,有問題想咨詢一下,我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是園林景觀設(shè)計(jì)是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里的研發(fā)技術(shù)服務(wù)業(yè),還是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),還是文化創(chuàng)意服務(wù)業(yè)呢?我該勾選??哪個(gè)?
老師,您好,我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師 您好!我們湖南電子稅務(wù)上給我們單位的行業(yè)名稱是應(yīng)用軟件開發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計(jì)抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒有我們這項(xiàng) 我們可以選專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè) 或者信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 都可以么 這個(gè)選不對(duì)的話 會(huì)有影響么 謝謝
老師四大服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減政策2022年的是不是現(xiàn)在可以電子稅務(wù)局上填寫聲明,還是等通知出來再填寫聲明,謝謝
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


就是說通知下月出來,再填寫聲明,那1月份的和2月份的到時(shí)一起享受是吧
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
謝謝老師,非常感謝
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦
好的,謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦