產(chǎn)品不含稅價格是2330.5加4個點的利潤賣給客戶這個怎么算=2330.5*1.04*(1%2B增值稅稅率)
你好,我想問一下,在我賣一個商品時,含稅價是100萬,如果客戶不要發(fā)票該怎么給客戶核算呢?稅率是13%,是按13個點核減還是按幾個點核減,保證我自己的利潤還是一樣的
老師,問下一個產(chǎn)品不含稅價格是2330.5加4個點的利潤賣給客戶這個怎么算?
老師,我想問下買東西,比如買進來是含稅的價格,賣出去又是不含稅的價格,有的不含稅買進,賣出去含稅,這個要怎么算利潤啊
我們的產(chǎn)品,給客戶定的不含稅價是10元/個,那如果客戶要開票,需要加幾個稅點,怎么算?
我們是一般納稅人 13%發(fā)票,,,關于私下稅點問題,一般是怎么算的,出貨給客戶,客戶給8個點稅金,然后賣出價不含稅9.9,我應該收客戶多少含稅價,開票不含稅價多少
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入貸應交稅費,然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
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這個什么意思,
沒有看懂這么算的意思
你的銷售是含稅價的哈,凈利潤是不包含在增值稅以內(nèi)的。
我現(xiàn)在知道進價成本,然后在這個基礎上加4個點賣出去怎么算
就是前邊的算法啊,不懂就自己驗算。
我能用售價=成本*(1+利潤率)去算么
可以用能用售價=成本/(1-利潤率)