你好,含稅價(jià)是100萬。不含稅價(jià)=100/1.13=88.50,不能核減,客戶不要發(fā)票也要繳稅
你好,我想問一下,在我賣一個(gè)商品時(shí),含稅價(jià)是100萬,如果客戶不要發(fā)票該怎么給客戶核算呢?稅率是13%,是按13個(gè)點(diǎn)核減還是按幾個(gè)點(diǎn)核減,保證我自己的利潤(rùn)還是一樣的
老師想問下我小規(guī)模,比如韓國(guó)客戶給我司轉(zhuǎn)100萬,讓我買一批貨,給我的提成按100萬的2個(gè)點(diǎn)算給我們,不是轉(zhuǎn)利潤(rùn)差價(jià),而是賺銷售額的2個(gè)點(diǎn),1.我要怎么做賬呢2.我要怎么開票3.我是一家貿(mào)易公司,可以這樣賺服務(wù)費(fèi)嗎
老師我想問一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票,現(xiàn)在有個(gè)問題我的客戶有的可以接受13個(gè)點(diǎn)的增值稅專票的價(jià)格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個(gè)不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個(gè)點(diǎn)的增值稅,我想問這個(gè)8個(gè)點(diǎn)的增值稅他們是怎么計(jì)算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價(jià)格是不含稅的價(jià)格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時(shí)買貨時(shí)不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對(duì)于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn),還有就是我們?cè)诠?yīng)商那買貨,有時(shí)也不要票,但后來因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,也需要進(jìn)項(xiàng)票,但供應(yīng)商會(huì)找我們單獨(dú)收稅點(diǎn),我們給稅點(diǎn)大概幾個(gè)點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適,這個(gè)怎么算
老師我問一下,企業(yè)自制憑證號(hào)是什么意思,自,這個(gè)是怎么做的。 ?他企業(yè)內(nèi)部交易核對(duì),這個(gè)是自制憑證號(hào),是怎么怎么做。 ?另外我還想問一下,就是我公司轉(zhuǎn)賬給別人,是別人要開票給我對(duì)不對(duì)?那別人如果不開票給我,那我不是我自己還要交交那個(gè)嗎?我自己要交13個(gè)點(diǎn)的稅嗎。 還有就是?這個(gè)錢怎么轉(zhuǎn)不出去呢
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下