你好,沒有發(fā)票,正常做賬可以的,匯算清繳調(diào)整就行。
老師您好 ,請問因購買的商品不符合要求 ,退回上個月向某公司購買的商品,并取得了對方開具的紅字專用發(fā)票,如何處理
公司從不同商家購買的很多零星的用品,對方不給開發(fā)票,賬務(wù)該如何處理
公司在沒有貨物的情況下發(fā)布其他商家的產(chǎn)品,客戶訂購了該款產(chǎn)品,公司再從商家那里購買該款產(chǎn)品發(fā)給客戶,因單量小,商家不給發(fā)票,這種該如何記賬報稅。
公司本身沒有囤貨,發(fā)布其他商家的產(chǎn)品并提了點價格,從中賺取差價,客戶訂購了該款產(chǎn)品,公司用公司的資金直接從商家那里購買產(chǎn)品發(fā)給客戶,因單量小,商家不給發(fā)票,這種該如何記賬報稅。
購買了個商品,對方不給我開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,對公轉(zhuǎn)賬的
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
像這種比較多,員工也不好報銷,有沒有其他的方法處理啊
你好,他只要有收據(jù)支付出去的證明,如果是貨物的,有入庫單的,這種可以正常報銷的,填寫報銷單就行。
這樣還要單獨挑出來納稅調(diào)增,可以單獨搞一個內(nèi)賬支付這些沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎
那你們支付的時候用公戶支付的嗎?
不做賬的話,你的銀行余額對不起來。