你好可以計(jì)提的,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款
付了半年的房租,發(fā)票還沒開,需不需要暫估,進(jìn)行攤銷,會計(jì)分錄怎么編制,麻煩編制清楚,假如2021年5月租的,2022年5月租期結(jié)束,付的一年的房租,剛12月份來的一年租金的發(fā)票
房地產(chǎn)公司收到通知函應(yīng)收2021年7-12月份租金20萬,這個錢現(xiàn)在還沒有打過來,應(yīng)該在2022年1月份打過來,我做收入是做在2021年12月份,并在2022年1月份交2021年12月份的房產(chǎn)稅嗎
公司12月應(yīng)付物業(yè)2021年12月至2022年11月的租金 ,2022年1月份付款,12月租金攤銷怎么做,沒付款也沒收到租金發(fā)票,多謝
老師2021年11月付商場三個月租金20000元分錄借預(yù)付賬款20000貸銀行存款20000,我已按照2萬元攤銷三月, 2021年12月收到發(fā)票專票金額價(jià)稅合計(jì)是24000元,而且暫時不用補(bǔ)款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的發(fā)票時候我怎么做賬?
老師,2021年11月份和12月份,但是沒有收到房租費(fèi)發(fā)票。我做了兩個月暫估房租費(fèi)攤銷。2022年1月份收到三個月房租費(fèi)發(fā)票,我要怎么做賬呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
計(jì)提一年的還是12月一個月的
只需要計(jì)提12月一個月