你好,對(duì)的是的需要填寫的。

老師您好,我們是培育種苗企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是培育苗木出售,這個(gè)的增值稅和企業(yè)所得稅都免稅對(duì)嗎?同時(shí)提供技術(shù)指導(dǎo)作為其他業(yè)務(wù),那么這部分收入交企業(yè)所得稅嗎?稅率是25%嗎?我們公司還需要交什么其他稅嗎?
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
老師,我想咨詢下,我們農(nóng)業(yè)公司給客戶開苗木銷售發(fā)票,增值稅是免征的,那企業(yè)所得稅年度匯算時(shí)這部分收入需要交企稅嗎?
老師,我們上月銷售苗木取得收入,由于是免稅的,那么季度企業(yè)所得稅報(bào)表中銷售苗木對(duì)應(yīng)的收入和成本需要填寫到營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本里嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度報(bào)表里填寫的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額是本年累計(jì)金額是嗎,那樣的話跟增值稅所得額對(duì)不上沒關(guān)系嗎
收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營(yíng)業(yè)賬簿嗎
請(qǐng)問銷售人員出差申請(qǐng)簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺(tái),現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對(duì)每年新申請(qǐng)的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時(shí)買課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?


那在下面農(nóng)林牧漁業(yè)減免收入填寫銷售苗木的收入金額嗎?成本在哪里扣除呢?不需要扣除苗木成本嗎
是的是的 成本的,不需要單獨(dú)填寫。
就是銷售苗木的收入免稅,對(duì)應(yīng)成本不需要扣除,這么理解對(duì)吧老師
不可以抵扣所得稅的,匯算清繳調(diào)整就可以。