你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅,主要就是所得稅,可能有房產(chǎn)稅,
老師您好,我們是培育種苗企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是培育苗木出售,這個(gè)的增值稅和企業(yè)所得稅都免稅對(duì)嗎?同時(shí)提供技術(shù)指導(dǎo)作為其他業(yè)務(wù),那么這部分收入交企業(yè)所得稅嗎?稅率是25%嗎?我們公司還需要交什么其他稅嗎?
老師:我們是國(guó)企苗圃,苗木免稅,免企業(yè)所得稅。我們土地租出,收租15000元,給對(duì)方開(kāi)了收據(jù),分錄可以這樣嗎? 借:銀行存款 15000 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000 還是這樣: 借:銀行存款 15000 貨:其它業(yè)務(wù)收入14285.71 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額714.29
老師,我想咨詢下,我們農(nóng)業(yè)公司給客戶開(kāi)苗木銷售發(fā)票,增值稅是免征的,那企業(yè)所得稅年度匯算時(shí)這部分收入需要交企稅嗎?
老師,好。A公司承包我們公司的礦,銷售的碎石給B公司,這個(gè)是A公司的客服,開(kāi)的在礦務(wù)局領(lǐng)的票,銷售方是我們公司的名字,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們交資源稅,咋交,哪其他稅種呢,像增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么交,賬怎么做。我們之間都需要什么手續(xù)。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開(kāi)票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對(duì)方也是開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無(wú)其他支出。請(qǐng)問(wèn)這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
好的謝謝,那么我的主營(yíng)免企業(yè)所得稅,技術(shù)指導(dǎo)那部分是單獨(dú)交25%的企業(yè)所得稅稅費(fèi)嗎?
對(duì)的,你的理解是正確的
好的我還有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)我們公司第一年的所有支出比如租地租大棚(一次付清五年的),全都必須計(jì)入第一年的支出嗎?可以以后每年平攤嗎
,金額大的計(jì)入長(zhǎng)期待攤以后每年平攤