同學(xué)你好,從現(xiàn)在開(kāi)始報(bào)印花稅,以前的按規(guī)定也是要補(bǔ)申報(bào)繳納,但是補(bǔ)申報(bào)繳納和單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
公司成立經(jīng)營(yíng)十幾年了,一直沒(méi)申報(bào)繳納印花稅,怎么辦,如果要補(bǔ)繳之前的,數(shù)額很大,加上滯納金,
去年籌建的公司,截止目前尚未正式運(yùn)行,下月要運(yùn)營(yíng)了。之前因?yàn)橐恢睕](méi)有收入,從來(lái)沒(méi)繳納過(guò)稅,包括印花稅殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)籌建期需要繳納這三個(gè)稅嘛?如果需要繳納,那前面一直沒(méi)繳納,現(xiàn)在補(bǔ)繳可以否?還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須繳納的嘛?
公司19年開(kāi)設(shè)了一個(gè)分公司,分公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)個(gè)季度開(kāi)票金額48萬(wàn)元,當(dāng)期代賬公司申報(bào)的所得稅和實(shí)際應(yīng)納所得稅金額不符,多申報(bào)了成本。21年開(kāi)具了紅字發(fā)票21萬(wàn),之前繳納的增值稅可以退嗎?所得稅更正申報(bào)的話,需要全額補(bǔ)稅還是可以只需要補(bǔ)繳未紅沖部分?如果分公司注銷的話庫(kù)存商品和應(yīng)付賬款掛帳金額很多怎么處理?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了,但是一直沒(méi)有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒(méi)有申報(bào)過(guò),印花稅也沒(méi)有,如果不核定會(huì)不會(huì)有什么影響?如果核定怎么核定,需要補(bǔ)交以前年度的費(fèi)用不?
債券算資本成本為什么不扣稅
開(kāi)票人可以是法人嗎?
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓我做項(xiàng)目前期成本測(cè)算,應(yīng)該從哪些思路入手?餐飲公司提供食堂服務(wù)的
老師您好,這月初了馬上要月報(bào)了,我們一家大公司,我之前也沒(méi)做報(bào)稅這些,您能幫我講一下報(bào)稅的相關(guān)事情嗎,要怎么做,要注意那些,具體報(bào)稅表怎么填
請(qǐng)問(wèn)客戶之前一直沒(méi)有做過(guò)銀行賬,半路做銀行賬怎么做?需要把之前的補(bǔ)齊嗎?還是說(shuō)直接做?
餐飲公司,采購(gòu)食材,叫的跑腿,是食材配送費(fèi),應(yīng)該記入什么會(huì)計(jì)科目,辦公費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,沖減上月多計(jì)提的工資,做負(fù)數(shù),還是做反方向?
老師就是領(lǐng)導(dǎo)找我報(bào)支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫(xiě)在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎,具體怎么操作
老師就是領(lǐng)導(dǎo)找我報(bào)支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫(xiě)在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎
您好老師,民非企業(yè)有限定性和非限定性,資產(chǎn)負(fù)債表怎么分開(kāi)核算?