你好,在21年度納稅調(diào)減即可的
老師,19年少計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,1月份實(shí)際發(fā)放的多了幾萬(wàn),導(dǎo)致繳了所得稅,現(xiàn)在是通過(guò)以前損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提嗎?所得稅匯算的時(shí)候申請(qǐng)退稅嗎?
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬(wàn),2020年匯算清繳時(shí)虧損了39萬(wàn),但是稅務(wù)局不讓四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ),現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)超過(guò)100萬(wàn)是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
老師,我們2020年計(jì)提了10萬(wàn)的工資,估計(jì)在匯算清繳之前發(fā)不了,我匯算所得稅時(shí)納稅調(diào)增后會(huì)計(jì)上需要做初處理嗎?分錄怎么做,公司一直虧損,納稅調(diào)增后也不會(huì)交稅的
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,19年所得稅匯算清繳時(shí)系統(tǒng)又帶出來(lái)了18年已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)的虧損數(shù)額,當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)字去不掉,我沒(méi)辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補(bǔ)交了所得稅7000多元,我應(yīng)該怎么下賬。
請(qǐng)問(wèn),2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增了,但是在5月份之后發(fā)放了,導(dǎo)致彌補(bǔ)的虧損少了,該怎么處理呢?
老師,想咨詢一下我們公司經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品的銷售,我們能不能做蔬菜的采購(gòu)銷售業(yè)務(wù)
我們做消防的,現(xiàn)在有個(gè)單子,有設(shè)備,我們開(kāi)的公共安全設(shè)備,還有維修工費(fèi),這個(gè)是單獨(dú)列的,怎么開(kāi)合適?
租入的售樓處發(fā)生20萬(wàn)裝修費(fèi)可以做一年攤銷嗎,有什么相關(guān)條文根據(jù)
老師,我這個(gè)月報(bào)稅把上個(gè)月的留底全部用光了,是不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候要把上個(gè)月留底的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)加上去一起結(jié)轉(zhuǎn)?要不然未交增值稅的數(shù)也得不出來(lái)啊?
A公司員工成立公司后還可以繼續(xù)在A公司任職發(fā)工資嗎,
老師好!我們是一家小公司,想問(wèn)一下,如果有盈利的話,一定要提取盈余公積嗎?
我們酒店的電,有兩三家公司搭我們酒店的電使用,給他們裝了獨(dú)立電表,這種我們酒店怎么開(kāi)票收錢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)銷售車輛給境外個(gè)人客戶。補(bǔ)充協(xié)議代辦清關(guān)手續(xù)服務(wù)。對(duì)這部分服務(wù)費(fèi)要交增值稅嗎
提供維護(hù)費(fèi)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收方式么?
老師,發(fā)票提額稅務(wù)局下發(fā)了下戶檢查的文書(shū),通知說(shuō)要準(zhǔn)備好固定資產(chǎn)相關(guān)資料和上下游資料具體都包括些什么啊
只有在匯算清繳時(shí)才能做嗎?我這個(gè)季度有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅了
只有在匯算清繳時(shí)才能做
老師,再請(qǐng)問(wèn)下,有個(gè)公司19年有業(yè)務(wù),但是20年和21年沒(méi)有業(yè)務(wù),也就沒(méi)有做賬,一直零申報(bào)的,現(xiàn)在22年可以重新補(bǔ)做嗎?銀行存款有些手續(xù)費(fèi)和社保支出
具體怎么做呢
現(xiàn)在22年可以重新補(bǔ)做
正常做賬,做到今年中
就是前面兩年的費(fèi)用都做在今年?
就是前面兩年的費(fèi)用都做在今年