同學(xué),您好,22年1季度是不可以沖12月的暫估的成本的。
老師,12月暫估成本6萬(wàn),22年1季度虧損6萬(wàn),1季度可以沖紅12月的暫估成本嘛?
好的,老師,我年暫估成本10萬(wàn)暫估費(fèi)用6萬(wàn),3月取得成本12萬(wàn),費(fèi)用取得2萬(wàn),在3月的時(shí)候我沖紅成本10萬(wàn)入賬12萬(wàn),沖紅費(fèi)用4萬(wàn)入賬2萬(wàn),5月取得費(fèi)用1萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候調(diào)整1萬(wàn),那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤(rùn)啊,
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這23年1月份的發(fā)票可以沖掉22年12月的暫估嗎
老師,6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn),7月來(lái)費(fèi)用4萬(wàn),是吧原來(lái)6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫(xiě)-15嘛,在寫(xiě)來(lái)的發(fā)票,那我季度暫估15萬(wàn),不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)11萬(wàn),8,9月來(lái)發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
老師,1月份暫估了9萬(wàn)塊錢(qián),三季度利潤(rùn)是負(fù)的10萬(wàn),前面沒(méi)票的暫估就可以全額紅沖了吧
老師,我們3月給法人的個(gè)稅申報(bào)300,做應(yīng)付職工薪酬300,后來(lái)一直沒(méi)付,從應(yīng)付職工調(diào)到了其他應(yīng)付款,這樣操作對(duì)嗎?一直不付,不能一直掛職工薪酬嗎?需要調(diào)到其他應(yīng)付款嗎
實(shí)習(xí)律師可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該重分類(lèi)還是不重分類(lèi)一級(jí)科目重分類(lèi)
這家清稅注銷(xiāo),現(xiàn)在就是只用在第5條選擇一下日期10.30號(hào)差不多,就可以直接簽署承諾書(shū)了嘛?
你好老師,我是餐飲服務(wù),無(wú)票收入一年超過(guò)1000萬(wàn)了,目前是小規(guī)模,這個(gè)繳納增值稅按照幾個(gè)點(diǎn)繳納?
我公司是一般納稅人,找農(nóng)民買(mǎi)的海產(chǎn)品或者魚(yú)蝦螃蟹之類(lèi)的,然后我公司銷(xiāo)售出去,我公司開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何取得?
老師,我們有一家分公司,走的簡(jiǎn)易注銷(xiāo),稅務(wù)工商銀行都已經(jīng)注銷(xiāo)好了,賬務(wù)上還需要處理嗎,應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn)折舊等等
老師好,個(gè)體戶(hù)開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅多少點(diǎn)
老師,固定資產(chǎn)和賬面對(duì)不上要怎么處理
餐飲公司的進(jìn)銷(xiāo)存是怎么做的,菜品成本是怎么構(gòu)成的
老師我想問(wèn)下,12月暫估的成本只能拿成本票沖紅!虧損的是利潤(rùn)和暫估成本不是一回事,可以這樣理解嘛?
12月暫估的成本只能拿成本票沖紅,如果是12月虧損可以彌補(bǔ)1月的,只能先前再后,不能先后再前。