你好,附加稅是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的,抵扣了27萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),附加實(shí)際已抵扣不需要額外計(jì)算抵扣。本來(lái)應(yīng)交30,附加30*附加稅率?,F(xiàn)在預(yù)繳抵扣應(yīng)交變成了30-27=3,附加就是3*附加稅率了。
老師,我們公司預(yù)繳增值稅及附加336000,因?yàn)轭A(yù)繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預(yù)繳附加36000該怎么抵扣呢
預(yù)繳的增值稅抵扣27萬(wàn),附加稅可以抵扣多少
預(yù)繳增值稅能抵扣,那附加稅費(fèi)在附表四中哪項(xiàng)能抵扣?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)項(xiàng)目在異地預(yù)繳增值稅及附加稅,都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,附加稅是否可以抵扣
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,這里的一人公司改為股東決定是指投資方為一家公司嗎?哪個(gè)位置改為股東決定
你好老師,還是不明白離職補(bǔ)償金為什么要納稅調(diào)增呢
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育在哪個(gè)平臺(tái)?
老師,科目余額表的期末余額是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎
老師你好,有個(gè)問(wèn)題,公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營(yíng)范圍有提供咨詢服務(wù)。老板女兒在上海,她自己接私活,給別人提供咨詢服務(wù)后,用老板公司名義開票給她的客戶,問(wèn)題1:這個(gè)提供的咨詢服務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)(人工成本的話,平時(shí)發(fā)工資就已經(jīng)包含了提供咨詢服務(wù),并且老板女兒不在公司名下)2:客戶通過(guò)公戶打過(guò)來(lái)的服務(wù)費(fèi)收入,老板娘公轉(zhuǎn)私,備注的是勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)到她私戶,再轉(zhuǎn)給她女兒,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)公積金繳費(fèi)基數(shù)是按照上半年平均工資嗎?
財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方在報(bào)表上怎么填怎么計(jì)算 算利潤(rùn)的時(shí)候把減財(cái)務(wù)費(fèi)用算成+財(cái)務(wù)費(fèi)用
建筑行業(yè),一般納稅人企業(yè),與甲方簽訂一個(gè)勞務(wù)分包合同,可以開3%的發(fā)票嗎
老師好,6月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,7月供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票。我怎么處理?
老師,一般項(xiàng)目和許可項(xiàng)目有什么具別
預(yù)繳稅抵扣了以后,增值稅的計(jì)稅依據(jù)就已經(jīng)減少了