這個附加稅不能抵減,借稅金 及附加 貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費 貸銀行
我公司有預(yù)繳稅款。增值稅抵扣了。附加稅沒抵扣上?,F(xiàn)在附加稅有余額。我公司這個預(yù)繳附加稅抵扣不了別的項目吧?抵扣不了的話科目余額我轉(zhuǎn)到哪里?
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當?shù)氐氖?個點,預(yù)繳是7個點,在申報附加稅時預(yù)繳的多了,報表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個點下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個點
老師您好,我想問下,建筑業(yè)異地預(yù)繳的附加稅,實際上抵扣進項后不需要繳納增值稅了,我預(yù)繳的附加稅怎么處理
早上好,老師,請問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對嗎
老師 前任會計把進項全部入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進項稅額嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
附加稅是地方稅不能抵減,增值稅 企業(yè)所得稅 印花稅可以抵減,
我當時有預(yù)繳的時候做的分錄是借應(yīng)交稅費。貸銀行存款。我現(xiàn)在需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到稅金及附加里面對么?我現(xiàn)在需要把應(yīng)交稅費科目的余額轉(zhuǎn)出來
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。對么
是的,是的,是的,是的,
老師比如我11月分有印花稅。和附加稅。但是我計提。等到12月份繳納的時候計提。繳納??梢悦?
就是做賬。11月份我不計提。等到12月份我繳納完成之后。做兩筆分錄。計提繳納
可以這個不跨年可以這個
跨年了怎么辦?
你這個跨年,最好是反結(jié)賬補12月賬上,
我12月份沒計提。我1月份計提繳納可以么?
如果不在12月份計提。我2021年 1月計提會有什么影響
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,跨年,金額大,需要通過以前年度損益調(diào)整,金額不大可以直接做稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,
我調(diào)賬的話。能不能對我的報表有影響?我企業(yè)所得稅報表都報完了。所有的都報完了
老師。我還有預(yù)繳的環(huán)保稅。到時的分錄是借應(yīng)交稅費。環(huán)保稅。貸銀行存款?,F(xiàn)在這個環(huán)保稅也抵扣不了。我直接把環(huán)保稅轉(zhuǎn)到稅金及附加可以么?
這個我之前問過稅局說年報和季報是可以不一樣,你需要問你稅局,可以不一樣之前季報可以不用更正申報,
這個做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,也是12月計提,你是4季度吧,
這個環(huán)保稅我交了。但是我沒申報這個稅。也就是報表沒報。我需要不需要報?
那你咋交的,不是申報繳納??
預(yù)繳的?,F(xiàn)在整不會了。我沒申報。
你這個是異地預(yù)繳環(huán)保稅???
建筑業(yè)??異地預(yù)繳環(huán)保稅??
申報是需要申報,就是看這個異地預(yù)繳是不是可以抵減,需要你問下你稅局,我第一次看到說異地還預(yù)繳繳納環(huán)保稅,
可以,這個對應(yīng)申報一般是填寫實際繳納一欄下面,