預(yù)交的增值稅在主表中就抵減了呀
老師,我們公司預(yù)繳增值稅及附加336000,因?yàn)轭A(yù)繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預(yù)繳附加36000該怎么抵扣呢
我公司有預(yù)繳稅款。增值稅抵扣了。附加稅沒(méi)抵扣上。現(xiàn)在附加稅有余額。我公司這個(gè)預(yù)繳附加稅抵扣不了別的項(xiàng)目吧?抵扣不了的話科目余額我轉(zhuǎn)到哪里?
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是7個(gè)點(diǎn),在申報(bào)附加稅時(shí)預(yù)繳的多了,報(bào)表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個(gè)點(diǎn)下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個(gè)點(diǎn)
老師,附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
老師問(wèn)一下:外省預(yù)繳增值稅能抵扣,附加稅能抵扣,在報(bào)稅申報(bào)表中哪項(xiàng)填寫?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
在哪項(xiàng)填寫呢?
就是那個(gè)分次預(yù)交稅額里邊
外省預(yù)繳附加稅在哪項(xiàng)填寫 呢?
就是填在第28行哪里呀
那里辦填寫增值稅啊
附加稅在哪里填寫呢?
附加稅費(fèi)是不能抵減的。
我一直在問(wèn)附加稅費(fèi)是否能不能抵減的問(wèn)題,
你抵減了預(yù)交的增值稅,對(duì)應(yīng)的附加稅費(fèi)自動(dòng)就抵減了
沒(méi)有發(fā)現(xiàn),附加也抵減了
意思是你的增值稅抵減了,對(duì)應(yīng)的附加稅費(fèi)就不再當(dāng)?shù)卦俳涣搜?