你好 ; 5%的專票 明細(xì)是開的什么 ?

老師您好,我想跟您請(qǐng)教個(gè)問題,我公司是一般納稅人,公司有房屋租賃收入,是簡(jiǎn)易征收,按5%計(jì)稅。今年開始收租戶水電費(fèi),從水電公司取得13%稅率的專票,水電費(fèi)做收入時(shí)提稅按5%計(jì)提可以嗎?
老師,給公司實(shí)習(xí)生租賃的房子,我們是家裝行業(yè),有設(shè)計(jì)服務(wù)跟施工,施工是簡(jiǎn)易征收,一般納稅人,請(qǐng)問我取得的房租專用發(fā)票,可以抵扣嗎?又或者我按當(dāng)月收入比例抵扣,行嗎?實(shí)習(xí)生不簽勞動(dòng)合同,不發(fā)工資
公司是一般納稅人,承租一裝飾城,向房東付租金,取得5%的簡(jiǎn)易征收的專用發(fā)票,商城內(nèi)有許多商戶向我公司支付租金,,我公司就是一個(gè)二房東,主營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具的9%的專用發(fā)票,可以用取得的5%的簡(jiǎn)易征收的專用發(fā)票抵扣嗎?
老師 你好 請(qǐng)問我們公司是一般納稅人 這個(gè)月需要向?qū)Ψ介_具了一份20萬的商業(yè)用房不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡(jiǎn)易征收的稅率開具 這部分銷項(xiàng)稅額下月初申報(bào)的時(shí)候可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
郭老師請(qǐng)問一下,公司是一般納稅人,主行業(yè) 是簡(jiǎn)易征收差額計(jì)稅5%,進(jìn)項(xiàng)不 能抵扣。其他還有一般計(jì)稅6%稅 率的業(yè)務(wù)。那取得整個(gè)公司的房屋 租賃專票,能全部抵扣一般計(jì)稅的 銷項(xiàng)嗎?
瀝青混凝土加工費(fèi),開發(fā)票開什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過社保或者公積金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開普票專票都是可以享受30萬以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來,根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動(dòng)帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對(duì)企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問題就手動(dòng)調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請(qǐng)問老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽說增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?


場(chǎng)地租賃費(fèi)
經(jīng)營(yíng)租賃*其他情形不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)
你好;? ? 這個(gè) 是的。按5%處理 你可以抵扣的??